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老師增值稅有留底稅額怎么做分錄 也需要先結(jié)轉(zhuǎn)進銷項吧

2022-08-08 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-08 10:53

你好,留抵稅額可以抵扣,不用單獨做分錄。

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快賬用戶7028 追問 2022-08-08 10:54

賬務(wù)不用處理是嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-08-08 10:59

。是的,不需要做賬務(wù)處理。

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你好,留抵稅額可以抵扣,不用單獨做分錄。
2022-08-08
你好,這個不需要做轉(zhuǎn)出,按照現(xiàn)在的會計制度直接留著就可以了。
2025-07-08
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-16
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
你好 最好結(jié)轉(zhuǎn) 以后查賬方便 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-12-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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