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老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?

2025-11-17 06:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-17 06:40

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-17 06:44

您好,可以處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備;如果之前只是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備但沒核銷其他應(yīng)收款,現(xiàn)在對(duì)方確認(rèn)沒有這筆錢了,你可以做賬務(wù)處理沖回壞賬準(zhǔn)備,分錄是:借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失(金額就是你之前計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額,比如你之前計(jì)提了1000元,就是借:壞賬準(zhǔn)備 1000,貸:信用減值損失 1000);如果之前已經(jīng)做了核銷分錄(也就是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:其他應(yīng)收款),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錢不用核銷了,那就反過(guò)來(lái)做:借:其他應(yīng)收款,貸:壞賬準(zhǔn)備(比如之前核銷了1000元,現(xiàn)在就做借:其他應(yīng)收款 1000,貸:壞賬準(zhǔn)備 1000),如果錢也已經(jīng)收回來(lái)了,再做:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款(比如收回1000元,就做借:銀行存款 1000,貸:其他應(yīng)收款 1000)。

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