你好 企業(yè)將商品用于招待用途時(shí): 借:管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師請(qǐng)問公司的庫(kù)存商品用來給客戶送禮和公司自用怎么做分錄呢
老師下午好!請(qǐng)問一下公司購(gòu)進(jìn)一批酒,有些拿來招待客戶了,又沒有發(fā)票,只有銷售出貨單,分錄:借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 這樣出分錄可以嗎?
庫(kù)存商品用來招待客戶,怎么做分錄
老師,我公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,我直接做分錄為:借:招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這樣可以嗎?
公司購(gòu)買了酒,購(gòu)進(jìn)的時(shí)候進(jìn)入了庫(kù)存商品科目。 用于招待客戶,領(lǐng)用的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼的農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)貼,是發(fā)給下面實(shí)際提供服務(wù)的公司或者個(gè)人的(比如水稻種植合作社),供銷社收到財(cái)政補(bǔ)貼給開發(fā)票(與銷售收入行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼),這種發(fā)票,然后我們?cè)趺醋鲑~,補(bǔ)貼是按畝數(shù)補(bǔ)的,這需要交增值稅嗎?還有錢一直沒發(fā)給供銷社,項(xiàng)目已經(jīng)在做,收到下面的發(fā)票怎么做賬,麻煩老師詳細(xì)解答哈,謝謝!
請(qǐng)董老師回答? 某企業(yè)2024年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)400萬元,當(dāng)年10月,將一批自產(chǎn)貨物通過公益組織捐給貧困地區(qū)?!盃I(yíng)業(yè)外支出”列支捐贈(zèng)支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場(chǎng)售價(jià)為100萬元(不含稅價(jià))。 要求:計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
我們是小規(guī)模 怎么查詢別的公司有沒有給我們開發(fā)票 麻煩寫的詳細(xì)點(diǎn)的步驟
公司法人機(jī)構(gòu)在北京,社保也在北京繳納,但工程項(xiàng)目在昆明,外經(jīng)證已報(bào)驗(yàn),工資在昆明發(fā)放,這種情況,個(gè)稅從北京轉(zhuǎn)到昆明申報(bào)繳納,對(duì)納稅人(已有北京戶口及住房)享受北京政策有什么不利影響嗎?還是在京交個(gè)稅沒什么額外優(yōu)惠?
老師,如何做個(gè)人薪金所得稅會(huì)計(jì)相關(guān)分錄
請(qǐng)問老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值事,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?
老師好,請(qǐng)問盈利8萬我要交多少個(gè)稅,是怎么計(jì)算的
老師,收到對(duì)方公司增值稅專用發(fā)票37800元,實(shí)際結(jié)算付款為35280元,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)抵扣如何操作,可以抵扣多少?
綠植栽種是什么行業(yè),麻煩老師說一下
老師您好,現(xiàn)在可以紅沖今年5月份開的發(fā)票嘛
好的,謝謝 因之前公司搞動(dòng),供應(yīng)商會(huì)返現(xiàn)金10000元,購(gòu)買商品時(shí),用來抵扣貨款,怎么做分錄呢
您好,對(duì)于公司,相當(dāng)于接受捐贈(zèng),計(jì)入借,其他應(yīng)收款,貸營(yíng)業(yè)外收入。抵扣貨款的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)收款