可以全部進(jìn)項(xiàng)抵扣,金額按倒擠的
銀行存款對(duì)公賬戶實(shí)際支付的貨款是11000元,收到對(duì)方公司的開(kāi)增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)13000元,增值稅率13%,請(qǐng)問(wèn)付的錢(qián)和票差額的2000元可以怎么處理?差額可以作為對(duì)方給的折扣么?分錄怎么寫(xiě)?
老師,下午好,我想問(wèn)一下,我公司收到一張發(fā)票是94975元的專票,我公司的財(cái)務(wù)全部已經(jīng)抵扣了該張發(fā)票的增值稅,實(shí)際上付款只需要付92875元,那么剩下的2100元不支付,那么多出來(lái)的2100元的增值稅已經(jīng)抵扣了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎樣處理啊?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司收到一張復(fù)綠項(xiàng)目種子免稅普票金額15000元,這個(gè)發(fā)票是可以抵扣增值稅的對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)下我圖片里的操作對(duì)嗎?是按9個(gè)點(diǎn)抵扣,對(duì)嗎
老師,收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,賬務(wù)處理 借原材料1000 應(yīng)交增-進(jìn) 90 貸銀行存款多少錢(qián)啊 我實(shí)際只付出1000元,多出90元,如何處理呢 賬不平,請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
老師,我單位一般納稅人,單位有輛車(chē)出險(xiǎn)了,修車(chē)費(fèi)用單位先墊付了621905元,后收到保險(xiǎn)公司賠款557419元,如何做賬?收到修車(chē)發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅60398.25元,可否抵扣?
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買(mǎi)月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣(mài)給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢(qián)。因?yàn)榭缭搅?,就開(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢(qián)了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫(xiě)?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開(kāi)“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開(kāi)“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣,成本倒擠對(duì)嗎?
是,進(jìn)項(xiàng)可以全部抵扣,成本倒擠
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!