你好,自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,是不可以這樣的 應(yīng)當(dāng)做收入處理,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
公司贈(zèng)送給顧客禮品,分錄借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷),請(qǐng)問是不是進(jìn)入銷售費(fèi)用不用代扣個(gè)稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個(gè)稅呀?
外購的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000
老師,我公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,我直接做分錄為:借:招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師給客戶提供樣品,樣品是我們的庫存商品, 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 這樣做正確嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師,那么自產(chǎn)的商品贈(zèng)送客戶的產(chǎn)品按照成本價(jià)格還是銷售價(jià)格做賬務(wù)。
你好,自產(chǎn)的商品贈(zèng)送客戶,是需要按售價(jià)做處理的?