你好,自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,是不可以這樣的 應(yīng)當(dāng)做收入處理,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本
老師我們公司客戶庫(kù)存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 審計(jì)叫我們這樣做 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅額 老師審計(jì)這樣做的話,直接就下庫(kù)存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
公司贈(zèng)送給顧客禮品,分錄借:銷售費(fèi)用或管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷),請(qǐng)問(wèn)是不是進(jìn)入銷售費(fèi)用不用代扣個(gè)稅,進(jìn)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要代扣個(gè)稅呀?
外購(gòu)的商品送客戶,商品不含稅價(jià)格1000,稅額130 贈(zèng)送的分錄: 借:銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額130 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000
老師,我公司用自產(chǎn)產(chǎn)品招待客戶視同銷售,我直接做分錄為:借:招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)。 這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師給客戶提供樣品,樣品是我們的庫(kù)存商品, 借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 這樣做正確嗎?
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個(gè)是免稅嗎
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個(gè)月2萬(wàn),個(gè)稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了,怎么申報(bào)個(gè)稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計(jì)提多少
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買(mǎi)月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣(mài)給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢(qián)。因?yàn)榭缭搅?,就開(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢(qián)了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫(xiě)?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,那么自產(chǎn)的商品贈(zèng)送客戶的產(chǎn)品按照成本價(jià)格還是銷售價(jià)格做賬務(wù)。
你好,自產(chǎn)的商品贈(zèng)送客戶,是需要按售價(jià)做處理的?