你好,第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,是按6月份的科目余額表去生成
老師好 第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是6月底的余額嗎
做第二季度財務(wù)報表,需要第六的科目余額表還是1-6月,還是4-6月
老師,手工編資產(chǎn)負(fù)債表時,比如編7月的資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金:6月的科目余額+7月的借方發(fā)生額-7月貸方發(fā)生額
老師,7月份報第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額填的是4-6月份憑證生成的期末數(shù),還是1-6月份所有憑證生成的期末數(shù)
老師,第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,是按4-6月的科目余額表去生成,還是按1-6月的科目余額表去生成
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
只是6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎?其他月份不用嗎
你好,第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額是上年的期末余額? 期末余額,看6月份科目余額表的期末數(shù)就是了?
比如,應(yīng)付賬款,就是今年裁止到6月30號的數(shù)對嗎
你好,是的,是這樣的
上季度的資產(chǎn)負(fù)債表錯了,有必要去稅務(wù)局改正嗎?還是這一期做正確就行
你好,上季度的資產(chǎn)負(fù)債表錯了,是有必要去稅務(wù)局改正的