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你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么

2025-07-12 23:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-12 23:27

您好,這個庫存余額,和銀行存款能對上嗎

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快賬用戶8731 追問 2025-07-13 08:23

你好老師出納給統(tǒng)計出來的余額已他現(xiàn)在統(tǒng)計的數(shù)字為準(zhǔn)45231元怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-13 08:28

那就是借方銀行存款,貸方財務(wù)費用,這個金額就可以

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快賬用戶8731 追問 2025-07-13 08:50

你好老師記貸以前年度余額行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-13 12:32

這個的話最好是做當(dāng)期的費用。

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您好,這個庫存余額,和銀行存款能對上嗎
2025-07-12
您好,盤點資產(chǎn):對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點,還有負(fù)債這些往來,以這些數(shù)據(jù)作為期初數(shù),以后發(fā)生業(yè)務(wù)就做賬
2025-07-08
你好,會計是一個持續(xù)而長久的過程,我建議你還是做個會計分錄比較好。
2019-09-20
正規(guī)是需要補(bǔ)齊的這個,之前都是查賬嗎,核定話可以不補(bǔ) ,實務(wù)中一般核定不補(bǔ)直接盤點開始做期初不平填寫未分配利潤,之后按業(yè)務(wù)發(fā)生開始做賬
2020-09-08
你好 那就把兩者的差額計入以前年度損益調(diào)整科目里面
2023-07-09
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