你好 那就把兩者的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目里面
老師您好,剛接手一家公司的賬,發(fā)現(xiàn)五年前一筆付貨款的銀行回單9000元,被當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做賬為收貨款9000元,導(dǎo)致之后的銀行日記賬與銀行余額一直對(duì)不上,相差18000元,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整呢?還有中間這五年的銀行賬也一直相差這個(gè)金額,如果稅務(wù)查賬的話,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我該如何應(yīng)對(duì)呢?望回復(fù),謝謝老師
老師,18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò),掛錯(cuò),2021年找到原因,銀行余額一直對(duì)不上,原因就是18年沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),他們銀行出了4800,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào),現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表有變動(dòng)了,我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表變動(dòng)任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來(lái)賬科目,這種,貸方掛在往來(lái)賬科目應(yīng)該掛什么科目合適,老師
注冊(cè)會(huì)計(jì)師王海在審查明月公司時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司平時(shí)現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號(hào)憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬(wàn)元,王海對(duì)上述業(yè)務(wù)存有疑問(wèn),抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號(hào)會(huì)計(jì)憑證,其會(huì)計(jì)處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 80 000 審計(jì)人員通過(guò)現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬(wàn)元,其會(huì)計(jì)處理為:借:庫(kù)存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無(wú)期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計(jì)人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號(hào)會(huì)計(jì)憑證,一張為12月9日16號(hào)會(huì)計(jì)憑證,其會(huì)計(jì)處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問(wèn),已將這筆租金收入作為年終獎(jiǎng)發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費(fèi),請(qǐng)分析上述處理存在的問(wèn)題 編制調(diào)整分錄。
老師,我想咨詢一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師您好。接了一家公司的賬,有一年的時(shí)間,記賬沒(méi)有做銀行流水,開(kāi)具的發(fā)票直接借記銀行存款,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致銀行余額賬目余額是實(shí)際余額不符,我現(xiàn)在想要把它調(diào)合理,應(yīng)該怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債合計(jì)+所有者權(quán)益合計(jì)相加,不等于負(fù)債表最后一行負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù),是因?yàn)橹皶?huì)計(jì)調(diào)賬引起的么?怎么看是否是調(diào)賬調(diào)賬引起的呢?
老師好,家用電器的編碼是多少
老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
去年的成本在今年收到發(fā)票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本科目還是以前年度損益調(diào)整
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款,入營(yíng)業(yè)外收入?還是沖所得稅費(fèi)用?
老師,我們公司的制度是考上中級(jí)職稱一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬(wàn)元,這個(gè)2萬(wàn)元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
老師我們企業(yè)是假肢生產(chǎn)企業(yè) 然后企業(yè)所得稅全免呢 現(xiàn)在是不是不讓填寫呢
老師好,其他權(quán)益工具,公允價(jià)值上升部分,為啥屬于利得?不是記入其他綜合收益嗎?
老師好,當(dāng)季度開(kāi)票金額16萬(wàn),稅額咋做啊,不需要繳納增值稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)收到國(guó)外客戶的預(yù)付貨款和報(bào)關(guān)發(fā)貨后收到國(guó)外客戶付的尾款的會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫?借銀行存款