你好 是的,你的理解是正確的,是從6月份的期末余額開始編制的
老師,全月的總支出從哪里取數(shù): 是:費(fèi)用(利潤表)+庫存商品(資產(chǎn)負(fù)債表借方發(fā)生額)+固定資產(chǎn)(資產(chǎn)負(fù)債表的借方發(fā)生額)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表10月資產(chǎn)的期末數(shù)=9月的期末數(shù)+借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額嗎
中途接賬回來,對方7月做了一點(diǎn)賬,導(dǎo)的科目余額表包含7月份的,但是資產(chǎn)負(fù)債表又是6月份的,我要怎么錄入初始數(shù)據(jù)啊
老師,手工編資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),比如編7月的資產(chǎn)負(fù)債表中的貨幣資金:6月的科目余額+7月的借方發(fā)生額-7月貸方發(fā)生額
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤中?期初+上月期末+本月本年利潤借貸方發(fā)生額的差 額 這個(gè)等于什么科目余額?
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動(dòng)售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
所有的資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目都是:上期科目余額+本月借方發(fā)生額-本月貸方發(fā)生額是嗎
是的,資產(chǎn)類的科目都是這樣處理的
負(fù)債類就反過來是吧
是的,你的理解是正確的
老師,那我編完7月的,8月的我是用7月科目余額繼續(xù)編還是用資產(chǎn)負(fù)債表上 的余額繼續(xù)編啊
一般是在科目余額表的基礎(chǔ)上繼續(xù)編的