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個體小規(guī)模專票開3460含稅,普票開133809.6怎樣報稅

2023-07-13 18:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-13 18:49

您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行

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快賬用戶3436 追問 2023-07-13 18:50

可是填完就這樣提示

可是填完就這樣提示
可是填完就這樣提示
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齊紅老師 解答 2023-07-13 18:58

按季度繳稅還是月度

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快賬用戶3436 追問 2023-07-13 18:59

季度納稅

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齊紅老師 解答 2023-07-13 19:04

專票如果開的是1%的發(fā)票 先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

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您好,專票交稅填1行,普票免稅填10行
2023-07-13
專票部分填在第2欄,普票填在第11行
2023-07-13
您好,填在主表的第10行就可以了
2023-10-08
同學你好,你這個填的沒問題,具體數(shù)額你自己核對一下 增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照《財政部 稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號)有關規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
2022-04-08
開出來合理那里都是加稅合計的,您可以看下
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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