借費(fèi)用科目貸應(yīng)付賬款暫估
單位的賬每個(gè)月都暫估,暫估數(shù)很大,發(fā)票數(shù)很少 這樣正常嗎 這個(gè)月沒付這個(gè)原材料暫估很大,到時(shí)候沒發(fā)票怎么辦呢
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
我一個(gè)公司 9月底利潤太多了,然后成本票10月才開過來 我想暫估9月份的成本 軟件開發(fā)服務(wù)費(fèi)怎么暫估成本,怎么做分錄
老師,公司3月底開了100多萬的成本發(fā)票,說是抵2022年的暫估費(fèi)用?這合理嗎?每個(gè)月的怎么會(huì)出現(xiàn)暫估呢?是根據(jù)什么來暫估
本月費(fèi)用發(fā)票很多沒開,月底暫估入賬,這個(gè)分錄怎么做?
請(qǐng)問老師,采用建筑業(yè)采用簡易計(jì)稅需要留存什么資料?不用再備案了吧?
建筑行業(yè),銷項(xiàng)114萬,進(jìn)項(xiàng)107萬,預(yù)繳稅款4.5萬,請(qǐng)問最后申報(bào)的時(shí)候不是114-107-4.5=2.5,也就是不管怎么樣,我實(shí)際應(yīng)交是7萬,報(bào)稅的時(shí)候預(yù)繳應(yīng)該抵減,但是我對(duì)賬會(huì)計(jì)重復(fù)算了這個(gè)稅
這個(gè)幫忙看看可以嘛1111
公司辦的超市采購貨,會(huì)計(jì)只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
公司辦的超市采購貨,會(huì)計(jì)只審核入庫單,不審核送貨單可以嗎?
老師,申報(bào)個(gè)稅需要怎么操作
老師 請(qǐng)問貨物采購合同 采購貨物是空調(diào)并且安裝,這個(gè)可以統(tǒng)一的按照混合銷售開13%的專票嗎,
你好老師,請(qǐng)問套期會(huì)計(jì)賬務(wù)處理流程
找郭老師,郭老師您好在嗎?
我們是一家新公司,類目是教育咨詢,小規(guī)模的,收付款都是個(gè)人,不開發(fā)票,是正常的嗎
發(fā)票回來的話,分錄借應(yīng)付暫估貸費(fèi)用科目嗎?
同學(xué)你好 不是的 借費(fèi)用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款
好的 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝