您好 1、不太正常,具體也需要結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行判斷。 2、到時(shí)不能取得發(fā)票,就是無(wú)票支出入賬了,到所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)整就是了。
單位的賬每個(gè)月都暫估,暫估數(shù)很大,發(fā)票數(shù)很少 這樣正常嗎 這個(gè)月沒付這個(gè)原材料暫估很大,到時(shí)候沒發(fā)票怎么辦呢
老師 我暫估原材料的時(shí)候 應(yīng)付賬款暫估是不是沒有付錢 都會(huì)一直放在這個(gè)應(yīng)付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時(shí)候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應(yīng)付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師好:請(qǐng)問我單位業(yè)務(wù)量很大,庫(kù)存商品估價(jià)入賬了,但每個(gè)月估的沒有和下月來票對(duì)上的,就是大致估的數(shù)量和單價(jià),下月也按這個(gè)數(shù)沖,來票時(shí)不一定和估的一樣,這樣可以不?
請(qǐng)教:生產(chǎn)加工企業(yè)有很多原材料發(fā)票還沒來,先做了原材料暫估,但月銷售比較多,導(dǎo)致少很多進(jìn)項(xiàng)和成本,請(qǐng)問這個(gè)收入和成本怎么匹配?怎么把暫估的材料轉(zhuǎn)到成本結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,單位按照產(chǎn)值暫估很多的收入,每個(gè)月人家單位都沒開成本票,庫(kù)存都不夠,這樣的賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)收到2024年所得稅退款怎么做賬?
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計(jì)提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責(zé)任公司股東投資形成的資本公積,轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個(gè)登明細(xì)賬需要單獨(dú)立一頁(yè)賬目嗎。之前的應(yīng)收款賬頁(yè)是房租押金的
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師,那每開一張紅字發(fā)票都要提交一次審批單嗎?
老師您好,2025年12月固定資產(chǎn)購(gòu)買價(jià)值100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)3年后會(huì)發(fā)生資本化改良支出10萬(wàn)元,請(qǐng)問2025年12月這個(gè)10萬(wàn)元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關(guān)于特殊情形下股權(quán)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國(guó)企,非集團(tuán)企業(yè)。教材中有約定雙方不確認(rèn)損益。這個(gè)是要計(jì)入資本公積嗎??jī)煞降臅?huì)計(jì)處理分別是?
請(qǐng)問老師,甲單位跨年預(yù)收租金,開沒開票,都需要做價(jià)稅分離,并申報(bào)繳納增值稅么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個(gè)地方,兼職律師取得的個(gè)人收入,是算工資薪金,還是勞務(wù)報(bào)酬?文字表述:兩處工資合并申報(bào),算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據(jù)工資表算個(gè)稅
匯算清繳時(shí)原材料無(wú)票入賬嗎
是的,是這樣理解,到所得稅匯算清繳時(shí),做納稅調(diào)整就是了。