應(yīng)該是在發(fā)貨后再開(kāi)發(fā)票
有一個(gè)供應(yīng)商跟我們簽合同,我們付款后,因?yàn)閷?duì)方貨物質(zhì)量問(wèn)題,不打算跟對(duì)方合作,但是對(duì)方就我們付過(guò)的款項(xiàng)不給開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,您好!我想咨詢下實(shí)務(wù)中審批付款。 我認(rèn)為付款都得有一個(gè)依據(jù)。一般支付尾款時(shí),會(huì)讓對(duì)方給到送貨單或者對(duì)賬單。但是在面對(duì)全款支付貨款給供應(yīng)商,必須先付款,供應(yīng)商才發(fā)貨,不過(guò)我們是有合同的,請(qǐng)問(wèn)這種情況,我要求業(yè)務(wù)員讓他們提供一份對(duì)賬單,有必要嗎?
老師好,還有把供應(yīng)商沒(méi)開(kāi)發(fā)票的放到應(yīng)付賬款的借方,跟供應(yīng)商對(duì)賬時(shí),就不用再做別的分錄了,是嗎? 要是把供應(yīng)商沒(méi)開(kāi)發(fā)票的放到預(yù)付賬款里,對(duì)賬時(shí)是不是還要借應(yīng)付,貸預(yù)付呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下,我們是做工程的,我們是 甲方。 我們對(duì)工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成,還有3成是質(zhì)保金,通常都是完工一兩年之后才會(huì)付的。 供應(yīng)商給我們開(kāi)票 也是 只開(kāi)付款的7成,還有3成的產(chǎn)值暫時(shí)不開(kāi)票給我們的,等到一兩年后我們要給他們安排付款的時(shí)候供應(yīng)商才會(huì)開(kāi)票過(guò)來(lái)。 那么,我們做賬時(shí),沒(méi)收到發(fā)票也沒(méi)付錢的那3成 要不要做進(jìn)賬里的 ? 還是說(shuō) ,等到要給供應(yīng)商付那3成的時(shí)候,收到供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票之后,才入賬 應(yīng)付賬款30% 呀?
老師,我想問(wèn)一下,我跟一家供應(yīng)商簽合同我不是要付預(yù)付款嗎,對(duì)方開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該在付預(yù)付款之前還是付款之后啊,財(cái)務(wù)覺(jué)得要拿到發(fā)票才審,但有些供應(yīng)商覺(jué)得要發(fā)貨開(kāi)發(fā)票才合規(guī),是付款時(shí)開(kāi)發(fā)票還是發(fā)貨之后開(kāi)發(fā)票
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開(kāi)票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒(méi)有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤(pán),于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開(kāi)發(fā)商)已無(wú)力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開(kāi)票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開(kāi)專票嗎? 還是開(kāi)專票要按差價(jià)開(kāi),只能開(kāi)手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開(kāi)呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問(wèn)下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開(kāi)差額發(fā)票給總公司入成本,過(guò)了3年分公司這邊的稅局覺(jué)得這個(gè)不可以開(kāi)差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒(méi)法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問(wèn)下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開(kāi)銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開(kāi)票就好呢?
有沒(méi)有什么條文依據(jù)呢
沒(méi)有文件規(guī)定的。發(fā)貨才代表合同的交易的完成哈
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作順利!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
就是開(kāi)票的前提是合同交易完成并不是合同簽訂完成哈
是的,就是那個(gè)意思的哈