這是應(yīng)付職工薪酬有余額 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 下一個(gè)月借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款
老師我們7.8月份的工資都計(jì)提了,也有銷售收入,但是工資還沒有發(fā)放,這個(gè)月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是等時(shí)機(jī)發(fā)放以后再結(jié)轉(zhuǎn)
5、目的:練習(xí)利潤(rùn)形成及分配業(yè)務(wù)的核算。 要求 (1)以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預(yù)提1000 資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (2)以銀行存款支付違約罰款300元。 (3)將無法支付的應(yīng)付賬款5000元予以轉(zhuǎn)銷。 (4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)4000元,以現(xiàn)金支付。 (5)上述職工出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。 (6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200投資收益貸方30000元,營(yíng)業(yè)外收入10000元。 (7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60營(yíng)業(yè)外支出6500元 (8)月末,按本月利潤(rùn)總額的25%,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。9)月末,按本月稅后利潤(rùn)的10%,提取法定盈余公積。(10)月末,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤(rùn)13000元。 (1)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)300000元到“利潤(rùn)分配”賬戶。 (12)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”其他明細(xì)
5、目的:練習(xí)利潤(rùn)形成及分配業(yè)務(wù)的核算。 要求 (1)以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預(yù)提1000 資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (2)以銀行存款支付違約罰款300元。 (3)將無法支付的應(yīng)付賬款5000元予以轉(zhuǎn)銷。 (4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)4000元,以現(xiàn)金支付。 (5)上述職工出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。 (6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200投資收益貸方30000元,營(yíng)業(yè)外收入10000元。 (7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70 稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60營(yíng)業(yè)外支出6500元 (8)月末,按本月利潤(rùn)總額的25%,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。9)月末,按本月稅后利潤(rùn)的10%,提取法定盈余公積。(10)月末,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤(rùn)13000元。 (1)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)300000元到“利潤(rùn)分配”賬戶。 (12)年末,結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”其他
每個(gè)月結(jié)束,收入費(fèi)用類的科目(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),計(jì)算本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)科目、進(jìn)行利潤(rùn)分配即可。請(qǐng)問老師是必須每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
5、目的:練習(xí)利潤(rùn)形成及分配業(yè)務(wù)的核算要求()以銀行存款支付本季度短期借款利息1500元(前兩月已預(yù)提1000資料:某企業(yè)某月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(2)以銀行存款支付違約罰款300元(3)將無法支付的應(yīng)付賬款5000元予以轉(zhuǎn)銷。(4)職工出差預(yù)借差旅費(fèi)4000元,以現(xiàn)金支付。(5)上述職工出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)3600元,余額退回。(6)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中收入類賬戶余額,其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200投資收益貸方30000元,營(yíng)業(yè)外收入10000元(7)月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類中費(fèi)用類賬戶余額其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70稅金及附加2500元,銷售費(fèi)用15000元,管理費(fèi)用20000元,財(cái)務(wù)費(fèi)用60營(yíng)業(yè)外支出6500元(8)月末,按本月利潤(rùn)總額的25%計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅。9)月末,按本月稅后利潤(rùn)的10%,提取法定盈余公積。(10)月未,經(jīng)研究決定,向投資者分配利潤(rùn)13000元(1)年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)300000元到"利潤(rùn)分配"賬戶。
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來1萬多,報(bào)成了17萬多,多報(bào)了16萬美金,這個(gè)一定得按17萬開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報(bào)個(gè)稅,9月份才申報(bào)過稅,對(duì)嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對(duì)方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個(gè)稅怎么繳?
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個(gè)月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
那主營(yíng)業(yè)務(wù)成本跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也都是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)先嗎