你好需要計算做好了給你
老師,現(xiàn)在,稅控用戶和數(shù)電用戶,是否都采用新電子稅務局新系統(tǒng)?
研發(fā)費用加計扣除未形成無形資產(chǎn)100%扣除,形成無形資產(chǎn)120%扣除?? 下面這道題答案看不明白,一個是費用化,一個是資本化?
增值稅,以前月份有進項沒抵扣,產(chǎn)生銷項時,直接做抵扣嗎?即使沒到申報期,也做抵扣分錄嗎?
老師你好,請問,這個題計算攤余成本時 不是先膨脹再縮小呢?為什么沒有減雙面的利息啊
老師,員工工資6個月沒有發(fā)放,之前也沒有計提,現(xiàn)在7月以前的工資,6月底計提1-6月工資,7月發(fā)放,然后七月申報個稅可以嗎
我想問一下關(guān)于成本的事情,比如購買商品雪糕 ,一箱37.5 每箱子50個,銷售價一箱55元,也是每箱50個,這個的成本如何算呢,比例呢
老師,對方之前是我公司餐飲發(fā)票的供應商(個體工商戶) 現(xiàn)在這個供應商變成我公司的員工,申報這個供應商的工資,合理嗎?
老師 怎么還有16%的稅點
老板讓你開發(fā)票,但是是走賬的,不給開就干不了那個工作,要怎么規(guī)避風險?還是直接辭職?
跨年紅沖發(fā)票稅務上只能沖減紅字發(fā)票開具當年的收入,詳見875號文,對嗎
1借財務費用500 應付利息1000 貸銀行存款1500
2.借營業(yè)外支出300 貸銀行存款300
3.借應付賬款5000 貸營業(yè)外收入5000
4.借其他應收款4000 貸庫存現(xiàn)金4000
5.借管理費用3600 庫存現(xiàn)金400 貸其他應收款4000
6.借主營業(yè)務收入1200 投資收益30000 營業(yè)外收入10000 貸本年利潤41200
7借本年利潤44130 貸主營業(yè)務成本70 稅金及附加2500 銷售費用15000 管理費用20000 財務費用60 營業(yè)外支出6500
題目的利潤是負數(shù)。是不是6-7的意見有錯誤