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董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白

2025-11-07 17:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-07 17:34

哦哦,這個(gè)賬就是非常亂了,稅務(wù)報(bào)表是連續(xù)的,只能以為這個(gè)錯(cuò)的報(bào)表為基礎(chǔ),盤(pán)點(diǎn)公司實(shí)際資產(chǎn),包含核對(duì)往來(lái)余額,慢慢調(diào)成賬實(shí)相符,您說(shuō)具體哪個(gè)資產(chǎn)或負(fù)債,我們先一起分析一個(gè)

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齊紅老師 解答 2025-11-07 18:17

朋友您好,按正規(guī)一本賬做法來(lái),內(nèi)賬外賬合并成一本,所有真實(shí)業(yè)務(wù)不管有沒(méi)有發(fā)票都記進(jìn)去,按外賬補(bǔ)內(nèi)賬時(shí)差異大就逐科目核,漏記的無(wú)票收入按分錄借應(yīng)收賬款 / 現(xiàn)金 10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8849.56 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)1150.44 補(bǔ)記,個(gè)人墊付費(fèi)用按分錄借管理費(fèi)用 2000 貸其他應(yīng)付款 — 老板 2000 補(bǔ)記,有錯(cuò)誤先更正再入賬且附依據(jù);以前報(bào)稅和下次報(bào)稅有差距,合法差異(如前期暫估本期拿票)下次報(bào)稅備注說(shuō)明,申報(bào)錯(cuò)誤沒(méi)過(guò)申報(bào)期作廢重報(bào)、過(guò)了就更正申報(bào)(滯納金按每日萬(wàn)分之五算,少繳 10000 元逾期 30 天滯納金 10000×0.0005×30=150 元),超 10 萬(wàn)元的大額差異找稅務(wù)師咨詢(xún),報(bào)稅直接按這本真實(shí)賬的數(shù)據(jù)來(lái),沒(méi)有發(fā)票納稅調(diào)增,現(xiàn)在稅務(wù)監(jiān)管這么嚴(yán)格,沒(méi)有外賬的存在空間了哦

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你好 ;? ?那你就得去 核對(duì)? 申報(bào)表 和賬處理 數(shù)據(jù)以及開(kāi)票情況的? ? ? ?挨著去核對(duì)才行的; 不排除 代理記賬是亂做的情況。 所以你 就得辛苦一些去核對(duì)? ? ?調(diào)整才行的?
2021-10-22
同學(xué),意思是以前的會(huì)計(jì)做報(bào)表的時(shí)候,把預(yù)付的借方余額填到報(bào)表的預(yù)收賬款里面了嗎
2023-04-29
你好 這個(gè)文字我怕理解有差異 問(wèn)下 您是指利潤(rùn)表里本年累計(jì)的凈利潤(rùn)和本年利潤(rùn)的余額有差異? 還是指資產(chǎn)負(fù)債表上期初未分配利潤(rùn)%2B利潤(rùn)表凈利潤(rùn)不等于期末未分配利潤(rùn)?
2022-01-07
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要延續(xù)的
2022-01-06
首先,針對(duì)自查表中提到的收入入賬時(shí)間不準(zhǔn)確的問(wèn)題,需要仔細(xì)審查公司的財(cái)務(wù)記錄,找出所有不在應(yīng)該期間的收入,并確定這些收入的正確入賬時(shí)間。然后,與稅務(wù)部門(mén)溝通,了解如何對(duì)這些收入進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。可能需要按照稅法的規(guī)定,對(duì)延遲入賬的收入進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。 其次,關(guān)于報(bào)關(guān)單沒(méi)有開(kāi)票的問(wèn)題,需要核實(shí)這些報(bào)關(guān)單所對(duì)應(yīng)的交易是否真實(shí)發(fā)生,并確定是否應(yīng)該開(kāi)具發(fā)票。如果應(yīng)該開(kāi)票而未開(kāi),需要及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,并按照規(guī)定進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。同時(shí),也要檢查是否存在漏報(bào)或錯(cuò)報(bào)的情況,如果有,需要及時(shí)更正。 在填寫(xiě)出口海關(guān)數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí),確實(shí)可能出現(xiàn)差額。這主要是因?yàn)閮蓚€(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)源和統(tǒng)計(jì)口徑可能存在差異。為了解決這個(gè)問(wèn)題,建議與海關(guān)和稅務(wù)部門(mén)保持密切溝通,了解他們的數(shù)據(jù)要求和統(tǒng)計(jì)方法,然后盡量按照他們的要求填寫(xiě)數(shù)據(jù)。如果確實(shí)存在無(wú)法避免的差額,需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行說(shuō)明,并提供相關(guān)證明材料。 關(guān)于23年補(bǔ)的21年、22年收入直接開(kāi)在了23年做收入,沒(méi)有按單筆補(bǔ)稅的問(wèn)題,這涉及到稅務(wù)處理的合規(guī)性。建議盡快與稅務(wù)部門(mén)溝通,了解這種處理方式是否符合稅法規(guī)定。如果不符合,需要盡快進(jìn)行更正,并按照正確的方式進(jìn)行補(bǔ)稅和申報(bào)。
2024-03-22
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