您好,不會,不影響24年申報的收入的
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人是滾動計算的,我們公司23年申報了1-4季度,未超過500萬不會成為一般納稅人。如果24年1季度申報后,23年2季度-24年1季度收入超過500萬,會不會被成為一般納稅人
老師,我想問一下 首先對方要求內(nèi)賬看到實際每個月的盈虧,那么我24年銀行里面的流水有支付23年的款項和24年的款項,當然也有收入23年應收賬款和24年的應收賬款,我可不可以只錄入24年的發(fā)生收入與支出,然后把二三年的替出來,不錄在里面?這樣我賬面上的資產(chǎn)負債表是不是只顯示二四年的貨幣資金正數(shù)或者負數(shù),那么我支付23年貨款的時候產(chǎn)生的手續(xù)費還需要記在24年嗎?
我們公司23年12月31日前老板一個人股東,24年開始這個加入了合伙人,我們公司需要led銷售及維護,根據(jù)項目進度采購發(fā)貨,24年還有23年以前項目未完結(jié)的收入和支出,我現(xiàn)在需要將24年收到的23年以前項目的收入減去以前項目的支出歸屬給老板個人的借款給公司,我是不是應該將24年的收款支出按照項目分類,然后23年項目的收款減去對應支出后的余額就是老板借款
老師,我想問,核定小規(guī)模公司不超500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人,是按申報收入還是按開票收入算呢?我公司申報表收入里包含不開票收入的數(shù),然后又是季度報稅,連續(xù)12個月,那就是倒退到24年2月的申報數(shù)是嗎?
老師 請問一下我們是小餐館,24年收到一張與銷售收入不掛鉤的補助款5萬元,請問這張發(fā)票需要申報增值稅嗎(即申報到銷售收入里面原來的銷售收入+5萬)
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構(gòu)備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?