同學(xué)你好 對(duì)的 都要做賬的
甲公司2020年6月至11月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)7月1日,向丁公司賒銷一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為500萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;收到丁公司開(kāi)具的不帶息商業(yè)承兌匯票,到期日為2020年11月30日。該商品銷售符合收入確認(rèn)條件。(2)8月1日,將7月1日收到的丁公司商業(yè)承兌匯票款向中國(guó)工商銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)所得為550萬(wàn)元。協(xié)議約定,中國(guó)工商銀行在票據(jù)到期日不能從丁公司收到票款時(shí),可向甲公司追償。(3)11月30日,丁公司因財(cái)務(wù)困難未向中國(guó)工商銀行支付票款。當(dāng)日,甲公司收到中國(guó)工商銀行退回已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,并以銀行存款支付全部票款;同時(shí)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。要求:(涉及商品銷售的,只編制確認(rèn)相關(guān)銷售收入及增值稅的會(huì)計(jì)分錄)(1)編制甲公司7月1日向丁公司賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制甲公司8月1日將商業(yè)匯票貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄(不考慮任何與利息相關(guān)的問(wèn)題)。(3)編制甲公司11月30日中國(guó)工商銀行行使追索權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(9分)
甲公司2020年6月至11月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)7月1日,向丁公司賒銷一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為500萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;收到丁公司開(kāi)具的不帶息商業(yè)承兌匯票,到期日為2020年11月30日。該商品銷售符合收入確認(rèn)條件。(2)8月1日,將7月1日收到的丁公司商業(yè)承兌匯票款向中國(guó)工商銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)所得為550萬(wàn)元。協(xié)議約定,中國(guó)工商銀行在票據(jù)到期日不能從丁公司收到票款時(shí),可向甲公司追償。(3)11月30日,丁公司因財(cái)務(wù)困難未向中國(guó)工商銀行支付票款。當(dāng)日,甲公司收到中國(guó)工商銀行退回已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,并以銀行存款支付全部票款;同時(shí)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。要求:(涉及商品銷售的,只編制確認(rèn)相關(guān)銷售收入及增值稅的會(huì)計(jì)分錄)(1)編制甲公司7月1日向丁公司賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制甲公司8月1日將商業(yè)匯票貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄(不考慮任何與利息相關(guān)的問(wèn)題)。(3)編制甲公司11月30日中國(guó)工商銀行行使追索權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(9分)
公司2020年6月至11月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:?(1)7月1日,向丁公司賒銷一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為500萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;收到丁公司開(kāi)具的不帶息商業(yè)承兌匯票,到期日為2020年11月30日。該商品銷售符合收入確認(rèn)條件。?(2)8月1日,將7月1日收到的丁公司商業(yè)承兌匯票款向中國(guó)工商銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)所得為550萬(wàn)元。協(xié)議約定,中國(guó)工商銀行在票據(jù)到期日不能從丁公司收到票款時(shí),可向甲公司追償。?(3)11月30日,丁公司因財(cái)務(wù)困難未向中國(guó)工商銀行支付票款。當(dāng)日,甲公司收到中國(guó)工商銀行退回已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,并以銀行存款支付全部票款;同時(shí)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。?要求:(涉及商品銷售的,只編制確認(rèn)相關(guān)銷售收入及增值稅的會(huì)計(jì)分錄)?(1)編制甲公司7月1日向丁公司賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄。?(2)編制甲公司8月1日將商業(yè)匯票貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄(不考慮任何與利息相關(guān)的問(wèn)題)。?(3)編制甲公司11月30日中國(guó)工商銀行行使追索權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2020年6月至11月有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)7月1日,向丁公司賒銷一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為500萬(wàn)元,增值稅為65萬(wàn)元;收到丁公司開(kāi)具的不帶息商業(yè)承兌匯票,到期日為2020年11月30日。該商品銷售符合收入確認(rèn)條件。(2)8月1日,將7月1日收到的丁公司商業(yè)承兌匯票款向中國(guó)工商銀行貼現(xiàn),貼現(xiàn)所得為550萬(wàn)元。協(xié)議約定,中國(guó)工商銀行在票據(jù)到期日不能從丁公司收到票款時(shí),可向甲公司追償。(3)11月30日,丁公司因財(cái)務(wù)困難未向中國(guó)工商銀行支付票款。當(dāng)日,甲公司收到中國(guó)工商銀行退回己貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票,并以銀行存款支付全部票款;同時(shí)將應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款。要求:(涉及商品銷售的,只編制確認(rèn)相關(guān)銷售收入及增值稅的會(huì)計(jì)分錄)(1)編制甲公司7月1日向丁公司賒銷商品的會(huì)計(jì)分錄。(2)編制甲公司8月1日將商業(yè)匯票貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄(不考慮任何與利息相關(guān)的問(wèn)題)(3)編制甲公司11月30日中國(guó)工商銀行行使追索權(quán)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開(kāi)始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒(méi)有算過(guò)賬,都是我給他提供的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤(rùn)表 ?唯一的就是原材料是倉(cāng)庫(kù)提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說(shuō)我給他說(shuō)的利潤(rùn)不對(duì),說(shuō)的也很難聽(tīng),他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫(kù)計(jì)算利潤(rùn) ?因?yàn)殚_(kāi)始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒(méi)有庫(kù)存的,他的意思是收入減去支出加庫(kù)存(庫(kù)存年底減年初)就是利潤(rùn),這樣計(jì)算出來(lái)跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒(méi)到也是庫(kù)存,他的意思那是用他賺的錢買的
老師,納稅等級(jí)怎么評(píng)定A級(jí)
老師,景區(qū)管理公司,國(guó)企。景區(qū)維修項(xiàng)目費(fèi)用進(jìn)那個(gè)科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉(zhuǎn)給老板后老板轉(zhuǎn)入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款可以不,還是根據(jù)銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板,然后再借:其他應(yīng)付款-老板,貸:應(yīng)收賬款,老師這兩種做法哪個(gè)好些。
我們是沙場(chǎng),采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權(quán)出讓稅費(fèi),如何做賬務(wù)處理。
我們公司開(kāi)的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項(xiàng)目,做了出差補(bǔ)助,這個(gè)差旅費(fèi)怎么做賬啊
長(zhǎng)時(shí)間不開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局降額度,怎么提高額度,個(gè)體工商戶
出口日期沒(méi)有,有申報(bào)日期,報(bào)關(guān)行說(shuō)今天29號(hào)才出去的,大概什么時(shí)候能查到出口日期
供應(yīng)商是外部單位的個(gè)人,給對(duì)方付款,用應(yīng)付賬款還是什么科目
請(qǐng)問(wèn)下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年才收到發(fā)票,應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
那這個(gè)盤庫(kù)的庫(kù)存數(shù)是到7.11日,這個(gè)跟做賬沒(méi)關(guān)系吧
這個(gè)庫(kù)存數(shù)是盤到7.11日,然后這7.1日到11日的收入數(shù)也加在了這個(gè)6月里邊,
嗯 這個(gè)沒(méi)有關(guān)系 你可以做在七月
我是要接賬,我從7月開(kāi)始立賬,那這個(gè)賣出去的貨的數(shù),還得記賬入憑證吧,跟之前會(huì)計(jì)把這個(gè)庫(kù)存數(shù)放6月沒(méi)關(guān)系吧
同學(xué)你好 對(duì)的 還得做入賬憑證