你好,有財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方發(fā)生額情況嗎?

11月從以前賬套導(dǎo)出期末數(shù)據(jù),再導(dǎo)入新賬套,可是導(dǎo)入新賬套后的未分配利潤(rùn)和原賬套的余額不一樣,可是11月財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊是一樣的,未分配利潤(rùn)余額不一樣這樣影響次月和次年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,申報(bào)的季度季度財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以直接對(duì)照著賬套里面導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表填就行了,兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的
事業(yè)單位,沖減費(fèi)用時(shí)記到了貸方,導(dǎo)致總賬余額表費(fèi)用多了,但為什么凈資產(chǎn)累計(jì)盈余的數(shù)能和資產(chǎn)負(fù)債表一致呢?用的是用友財(cái)務(wù)軟件,是取數(shù)的規(guī)則不一樣嗎
資產(chǎn)負(fù)債表里財(cái)務(wù)費(fèi)用余額和賬套導(dǎo)出的利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用不一樣數(shù)怎么回事
老師,管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用的科目余額表和利潤(rùn)表的金額不一樣,什么原因?qū)е碌?/p>
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎

