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老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎

2025-11-18 19:51
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-18 19:52

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你好,這個(gè)收據(jù)是不能稅前扣除的。
2021-09-17
學(xué)員您好,股東分紅在稅后支出,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》第十條“在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),下列支出不得扣除:(一)向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)”之規(guī)定,不能在企業(yè)所得稅前列支
2021-12-13
你好,做營(yíng)業(yè)外支出里面的。對(duì)方企業(yè)在營(yíng)業(yè)嗎?如果營(yíng)業(yè)的話,抵扣不了的。
2023-06-21
老師我想問(wèn)一下我們和客戶簽訂的音樂(lè)版權(quán)授權(quán)合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅? 不需要繳納印花稅 還有老師別人給我們提供勞務(wù),但是他還沒(méi)有給我們開(kāi)發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報(bào)的金額是不是用申報(bào)的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對(duì)啦,他開(kāi)發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報(bào)的那個(gè)金額開(kāi) 是的,您的理解是正確的
2020-08-17
問(wèn)題 1 從稅務(wù)合規(guī)和準(zhǔn)則適用看,可要求審計(jì)按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將個(gè)稅返還改計(jì)其他業(yè)務(wù)收入,與稅務(wù)申報(bào)一致。但需和審計(jì)充分溝通。 問(wèn)題 2 稅務(wù):不一致易遭稅務(wù)質(zhì)疑,解釋不清有風(fēng)險(xiǎn)。 其他場(chǎng)景:如貸款、招投標(biāo),會(huì)影響報(bào)告可信度,阻礙業(yè)務(wù)進(jìn)展。盡量協(xié)調(diào)一致。
2025-05-22
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