同學(xué)你好 對的 這個(gè)可以的
我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,7月份資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和我一季度,二季度的年初數(shù)不一樣,這是什么情況?
甘老師,還是剛才關(guān)于報(bào)表的問題,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤余額使用了以前年度損益調(diào)整導(dǎo)科目,是不是因?yàn)槭褂靡郧澳甓葥p益調(diào)整科目最后直接轉(zhuǎn)入了利潤分配—未分配利潤科目,沒有像其他損益類科目一樣月末轉(zhuǎn)入本年利潤中,導(dǎo)致出現(xiàn)差額,就是這個(gè)科目直接影響的就是年初的未分配利潤余額,所以后面出現(xiàn)差額?
11月從以前賬套導(dǎo)出期末數(shù)據(jù),再導(dǎo)入新賬套,可是導(dǎo)入新賬套后的未分配利潤和原賬套的余額不一樣,可是11月財(cái)務(wù)報(bào)表兩邊是一樣的,未分配利潤余額不一樣這樣影響次月和次年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
以前年度涉及損益的數(shù)據(jù)調(diào)賬都用到以前年度損益科目,然后再計(jì)入未分配利潤,但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)就對不上了,有什么辦法可以讓財(cái)務(wù)報(bào)表跟賬上數(shù)據(jù)一致呢?如果直接計(jì)入本年損益這樣對嗎?
我之前報(bào)了第三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,因?yàn)槭切率植恢?,?bào)了季報(bào)之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表跟之前報(bào)給稅務(wù)局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報(bào)
老師:我公司是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)公司一款產(chǎn)品打算出口,但是查了這款產(chǎn)品的退稅率為0%,是什么意思呢
老師 算個(gè)稅的時(shí)候需要把社保和公積金扣除嗎
老師,請問工程施工合同的印花稅是不是萬分之三呢
老師,什么叫股權(quán)融資總額,是賣股權(quán)么
租賃合同里開票方是a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個(gè)人,我們把租金轉(zhuǎn)給個(gè)人,有這個(gè)人跟a公司直接委托收款協(xié)議,這會(huì)有問題嗎
老師好,請問我們?nèi)ツ赀M(jìn)了些風(fēng)扇等因價(jià)格低沒進(jìn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在我要賣了處理掉,能按13個(gè)點(diǎn)開票賣了嗎
你好,老師手工賬庫存現(xiàn)金和銀行存款累計(jì)這個(gè)地方是直接填余額就行吧不用填累計(jì)數(shù)吧?
公司有四個(gè)股東,并已完成實(shí)繳,后續(xù)每位股東按照比例又往公戶打了投資款,這種情況如何做賬,股東的投資款已超過了實(shí)繳
老師,出口發(fā)票的客戶名稱是按哪個(gè)?
租賃合同里開票方是 a公司,房子所有權(quán)是a公司,但是租金收取方是個(gè)人,我們把租金轉(zhuǎn)給個(gè)人,這會(huì)有問題嗎
兩邊賬套未分配利潤的余額不一致,新賬套比老賬套余額大,不會(huì)影響次年報(bào)表嗎?為什么啊,老師麻煩講下原理
同學(xué)你好 按照最新的金額調(diào)整申報(bào)就行了
不調(diào)整可以嗎?如果調(diào)整怎么調(diào)整呢,比如都在貸方,新賬套比老賬套多10萬
這個(gè)你做分錄調(diào)整一致
老師,這一個(gè)看看怎么調(diào)
寫一個(gè)看看
同學(xué)你好 做收入成本然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,沒看懂這和收入成本有什么關(guān)系啊,我就想知道未分配利潤不調(diào)整影響次年報(bào)表嗎?影響的話要怎么填未分配利潤
同學(xué)你好 這個(gè)就是利潤增加了
我就想知道未分配利潤不調(diào)整影響次年報(bào)表嗎?
需要和稅局申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致 不一致要調(diào)整不然異常的會(huì)查賬的