你好,五月份開始出去的這個(gè)100,000包含著無票收入四月份的嗎?
當(dāng)月無票收入10萬元,已收5萬,未收5萬。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?增值稅怎么計(jì)提
一般納稅人,去年無票成本是30萬,后面5月份收回20萬,還有10萬無票,匯繳做了調(diào)整,補(bǔ)了600元的稅,現(xiàn)在分錄要怎么做
4月無票收入20萬,5月又開了10萬出去,怎么寫分錄
我們4月和5月做了無票收入,現(xiàn)在7月又開了這個(gè)發(fā)票出去,分錄怎么做
9月份收到預(yù)售款4萬元,做了自提稅無票收入,10月份客戶又要發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄
老師,您好,想問下關(guān)于免租期的問題,圖中2020年12月31日收取租金后結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額不是120萬對(duì)應(yīng)9%稅率的99082.57元,而是前面應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的合計(jì)118899.08元(29724.77+89174.31)
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報(bào)不成功。上面顯示申報(bào)人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實(shí)是少一個(gè)人,但又不知道怎么把那個(gè)人加上。
請教一下,員工報(bào)銷,如果回來的發(fā)票比實(shí)際報(bào)銷多,那發(fā)票也是附在報(bào)銷憑證后面嗎?
老師,第四個(gè)題干,他說那個(gè)2022年的時(shí)候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅的。下面說2023年3月實(shí)際退回了15件,答案,2022年確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅都是根據(jù)200減15件來計(jì)算的,這個(gè)地方我不太明白@方寧老師
這個(gè)課程的報(bào)稅系統(tǒng)不能實(shí)操報(bào)稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會(huì)采用一次性扣除?
是對(duì)的點(diǎn)
5月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
我沒太懂,兩個(gè)分錄?
一個(gè)是紅蟲無票收入,然后再做發(fā)票的。
我做個(gè)正的10萬,在做個(gè)負(fù)的10萬?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,感謝
不用客氣,周末愉快。