借:以前年度損益調(diào)整? 貸:應(yīng)交稅費? 借:應(yīng)交稅費? 貸:銀行存款? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整??
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調(diào)整表上收入調(diào)增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調(diào)整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調(diào)減了22萬,應(yīng)付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務(wù)成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
一般納稅人10月份停車費收入1萬元已經(jīng)計入無票收入申報繳納稅款了,11月對方說需要開票,1萬元開票后,我要怎么做會計分錄?
4月份收到去年預提成本的發(fā)票,去年預提了30萬,但只收到20萬,現(xiàn)在要怎么做分錄?小規(guī)模納稅人,去年的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本 30貸:應(yīng)付賬款-預計負債 30
一般納稅人,去年無票成本是30萬,后面5月份收回20萬,還有10萬無票,匯繳做了調(diào)整,補了600元的稅,現(xiàn)在分錄要怎么做
老師,你好, 5月份收到去年暫估成本票20萬,去年已結(jié)轉(zhuǎn)暫估30萬,現(xiàn)在匯繳已經(jīng)調(diào)整了無票的10萬,現(xiàn)在分錄要怎么做,去年做的是:主營業(yè)務(wù)成本 30萬貸 預付賬款-暫估成本 30萬
老師,報完稅后,從系統(tǒng)哪里看有沒有扣稅,查看報了哪些稅
老師,同一批產(chǎn)品,客戶要求在一張發(fā)票上分別寫在三個表格里分成三份,合同是不是也要保持一致
老師,報完稅后,從系統(tǒng)哪里看有沒有扣稅,查看報了哪些稅
老師,物業(yè)行業(yè)的會計好做嗎
老師就是企業(yè)是超過30人就要交工會經(jīng)費和殘保金嗎,工會經(jīng)費和殘保金怎么計算啦可以舉例說明嗎?
老師,中級財務(wù)管理,企業(yè)融資困難,應(yīng)該采用寬松型還是緊縮型?
你好!我想問一下殘疾人保障金申報表上年職工工資總額是按照上年個稅系統(tǒng)工資申報表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對,調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費用,應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時候,因為財務(wù)報表也會改變,問題1:電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表等報表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財報等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報表,是提供客戶經(jīng)理的半年報吧?這個財報是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財務(wù)報表還是用我財務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財務(wù)報表呢?有點急哈
老師,你好,我們公司準備給員工發(fā)一些獎金,個稅正常繳納,但是又不想讓獎金核入到社?;鶖?shù)里,應(yīng)該以什么名目發(fā)合適?
那個成本的分錄呢?之前的會計是做了一筆這樣的:借:主營成本 30萬 貸:其他應(yīng)付款-預計負債 30萬,這個收回了20萬,然后是把票附在12月份的后面嗎?然后收到的票怎么做分錄?沒收到的票又怎么做分錄
不需要調(diào)整原來的成本分錄? 因為你在匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了? ?不用修改以前的賬本? ?如果你非要調(diào)整 借:其他應(yīng)付款 30? 貸:以前年度損益調(diào)整 30? 借:其他應(yīng)付款? 20? 貸:以前年度損益調(diào)整? 20? 借:以前損益調(diào)整 10? 貸:利潤分配-未分配利潤? ?因為增加利潤10萬? 調(diào)整上年21年12月報表 和本年22年期初數(shù)據(jù)? ?
好的,謝謝,我調(diào)了期初跟12月份的報表了
不客氣 祝你工作順利 如果老師的答復有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價??