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老師,之前暫估入庫(kù)的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊

2023-07-05 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-05 15:44

你指的是那個(gè)科目?

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快賬用戶7083 追問 2023-07-05 15:50

所有的,因?yàn)闀汗懒藥?kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,現(xiàn)在對(duì)方一直不給開票聯(lián)系不到下游給開票了

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齊紅老師 解答 2023-07-05 15:54

具體指的是哪個(gè)科目?

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快賬用戶7083 追問 2023-07-05 16:09

借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這是原來做的分錄,現(xiàn)在發(fā)票開不過來我不知道都是調(diào)整哪些科目

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齊紅老師 解答 2023-07-05 16:10

真實(shí)的暫估,不用調(diào)整賬務(wù)處理的。只是銷售當(dāng)年的成本不能稅前扣除

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你指的是那個(gè)科目?
2023-07-05
暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-09-19
借:庫(kù)存商品
貸:應(yīng)付賬款-暫估
2025-04-02
你好,整個(gè)過程是這樣 暫估入庫(kù)的時(shí)候,借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 跨月收到發(fā)票,先沖紅暫估,借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫(kù)存商品等科目 然后根據(jù)發(fā)票做分錄,借:庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目??
2024-10-11
yeah先紅沖之前的,然后再按發(fā)票重新做。
2024-10-11
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