你好;? 買來用途是什么 ; 東西收到了沒有 ; 你? 如果是貨物 就做? ?;借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款; 不是走 應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款的??
調(diào)賬時,要把一筆收款的銀行存款調(diào)走,應(yīng)該做銀行存款借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)
老師,請問一下,支付貨款我做的賬是 借應(yīng)付賬款貸銀行存款 對方退回了,我可以做借銀行存款貸應(yīng)付賬款? 我看了有人退回做的賬是借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù), 現(xiàn)在我結(jié)賬了。該怎么做呢?
我們買客戶的一個東西,怎么做賬?是“借:應(yīng)收賬款(貸方負(fù)數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預(yù)收賬款(貸方負(fù)數(shù))貸:銀行存款”
預(yù)付賬款 在貸方 表示應(yīng)付賬款 銀行存款也在貸方 軟件保存 顯示借貸不平 預(yù)防賬款在借方用負(fù)數(shù)表示 銀行存款在貸方 還是顯示借貸不平
預(yù)付賬款 在貸方 表示應(yīng)付賬款 銀行存款也在貸方 軟件保存 顯示借貸不平 預(yù)防賬款在借方用負(fù)數(shù)表示 銀行存款在貸方 還是顯示借貸不平
老師,請教一個問題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個稅后的),那我做的時候,是借:管理費用工資(這個是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時那個數(shù),還需要哪個分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報自己的,所得稅是總分公司匯總申報這樣對嗎
請問,公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個人原因離職。對公司有沒有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對方公司,又由對方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報由哪邊申報?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問一般納稅人增值稅申報表第十一行銷項稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項稅額累計也是橙黃色,申報表可以申報,查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時開了發(fā)票16500元,公司沒有開票,我申報的時候應(yīng)該在哪里填報
高級會計需要什么學(xué)歷可以報考
公司有國內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計稅,有一部分國外設(shè)計屬于免稅,請問像國內(nèi)公司用車的維修費是全額抵還是按比例抵。
就是對方系統(tǒng)個電子簽章費用。我看預(yù)收賬款是平的,應(yīng)收賬款有余額,我做應(yīng)收借方嗎?還是應(yīng)收貸方負(fù)數(shù)
你好;? ?你去看看之前是不是掛科目 是借方什么科目 ;對應(yīng)去沖??
之前沒掛科目啊
如果沒有掛 ; 你走這個科目 其實不太合理的 ; 你 貨物東西買來了。? ?借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款;? ?在做; 借庫存商品等? 貸? ?應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款?
不是個東西啊,就是一項費用。發(fā)票沒過來
你好 ; 那你 費用實際發(fā)生了。 你就 做 ; 比如 借管理費用等? ?貸銀行存款 ;? 比如當(dāng)月發(fā)生的就當(dāng)月做費用了。? ?
發(fā)票沒來,我還能直接做費用嗎
你好;按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬 ; 這個可以記入當(dāng)月費用去 ;只是暫時沒有取得發(fā)票; 后期可以補(bǔ)?