你好;? 你做貸方正數(shù)金額即可??
老師你好,7月份用支票付客戶貨款。支票是8月份到期,那做現(xiàn)金流量表的時(shí)候,這一筆是和調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))是屬于不影響現(xiàn)金流量還是把這個(gè)以及調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))歸于購買商品、勞務(wù)等支付現(xiàn)金那一項(xiàng)呀?
請問老師,收到租金退款,本來應(yīng)該是借銀行存款,貸管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),我做成了借銀行存款,管理費(fèi)用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
調(diào)賬時(shí),要把一筆收款的銀行存款調(diào)走,應(yīng)該做銀行存款借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)
調(diào)賬時(shí),要把某部門一筆收款的銀行存款調(diào)走到另外一個(gè)部門,實(shí)際上整個(gè)公司沒有銀行存款的變動(dòng),應(yīng)該做銀行存款借方負(fù)數(shù)還是做貸方正數(shù)
我們買客戶的一個(gè)東西,怎么做賬?是“借:應(yīng)收賬款(貸方負(fù)數(shù))貸:銀行存款”還是“借:預(yù)收賬款(貸方負(fù)數(shù))貸:銀行存款”
裝箱單哪里干嘛的,是出口必備單據(jù)嗎
不入庫的商品直接銷售怎么做賬?可以直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?
當(dāng)月購買醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用能退嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的監(jiān)控錄像機(jī)和硬盤24000元會(huì)計(jì)分錄怎么做 記固定資產(chǎn)折舊幾年
醫(yī)療保險(xiǎn)需要買多少年
上個(gè)季度的免稅這個(gè)數(shù)據(jù)不小心改為0了,對公司有影響嗎
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)怎么做賬,用計(jì)提嗎?分錄怎么寫啊
個(gè)人經(jīng)營所得稅如何做賬
水果不屬于免稅的嗎,,
收到合同定金的會(huì)計(jì)分錄
貸方正數(shù)的輔助核算是放在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎
你好; 你們這個(gè)主要是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ;? ? ? ? ?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 如果是紅沖了銷售收入; 那么就是? ? ? 計(jì)入銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金? 寫負(fù)數(shù)金額?
是這樣的,我公司收到一筆款,放在了A部門銀行存款借方并且是計(jì)入在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金。但是計(jì)錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入B部門的收款。那么調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)?
你好;? 那你銀行存款 寫錯(cuò)誤了 ; 你直接調(diào)整即可 ; 你銀行存款還做了二級科目來區(qū)分了AB 部門的嗎?
是的,做了二級科目,所以不知道怎么調(diào)
你好;? ?借 你調(diào)整的時(shí)候 做? ?計(jì)入在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 的負(fù)數(shù)金額 ;然后再做一筆B部門的 計(jì)入?計(jì)入在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 正數(shù)金額?