直接做貸方正數(shù)就可以 這個做借方負數(shù)和貸方正數(shù)沒有影響的,不管做哪一方向都是正確的,他又不是損益類的科目。

老師,我12月退回客戶一部分貨款,應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 ,但是我12月做錯了分錄沖了收入,借:收入 貸:銀行存款,我1月份調(diào)整分錄應(yīng)該負數(shù)沖銷,再做正確的 ,還是只能用以前年度損益調(diào)整這科目做。
工程款未到先開具了建筑發(fā)票做稅,做了一筆稅,工程款后進賬,后面做了一筆進賬,第一筆稅的:借:應(yīng)收賬款;貸:應(yīng)交稅費;還有一筆銀行存款的:借:銀行存款;貸;合同負債;現(xiàn)在銀行存款那筆貸方中的合同負債中的稅沒有提出來,跨月了應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師你好,7月份用支票付客戶貨款。支票是8月份到期,那做現(xiàn)金流量表的時候,這一筆是和調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))是屬于不影響現(xiàn)金流量還是把這個以及調(diào)整分錄(借:應(yīng)付賬款(負數(shù)),貸:銀行存款(借方正數(shù)))歸于購買商品、勞務(wù)等支付現(xiàn)金那一項呀?
銀行存款的輔助核算記錯了部門,如何在以后的月份進行調(diào)整?在6月收了1萬元,計入了B部門,實際應(yīng)該計入A部門,如何在現(xiàn)在11月進行調(diào)整?調(diào)賬一般是紅字沖回錯誤的,藍字記正確的,但是銀行存款也能這樣調(diào)整嗎?這樣不會代表11月收了1萬?但實際又沒有收到。這樣能和銀行賬對上嗎?
調(diào)賬時,要把一筆收款的銀行存款調(diào)走,應(yīng)該做銀行存款借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
投資者追加投資為什么有借方有一個進項稅額
老師,請問清包工的勞務(wù)公司需要繳納殘保金嗎?
老師,我們是外貿(mào)出口企業(yè),要向銀行貸款,我的利潤表是負數(shù),我給銀行解釋說是主要靠退稅盈利,這樣合理嗎,退稅是不是不會體現(xiàn)在報表上的
專票先入賬后抵扣怎么做會計分錄
貸方正數(shù)是放在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金嗎
你好,那你的借方是哪一個科目的?不也是銀行存款?要是的話,他不涉及到現(xiàn)金流量。
是這樣的,A部門銀行存款借方是計入在銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金。但是計錯了,應(yīng)該計入B部門的收款。那么調(diào)賬應(yīng)該怎么調(diào)?
借銀行存款a部門,貸銀行存款B部門做這個不就可以啦,然后不涉及到現(xiàn)金流量。
那么輔助核算的現(xiàn)金流量放哪里?不影響現(xiàn)金流量?
雙方都是銀行存款,或者是有一個銀行存款有一個現(xiàn)金 都不需要填寫的
主要是輔助核算應(yīng)該放在哪里呢?科目是銀行存款沒錯,但是輔助核算的現(xiàn)金流量必須要選:1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金;2.不影響現(xiàn)金流量;3.購買商品、接受勞務(wù)支出的現(xiàn)金;等等
你好,借方的選擇銷售商品提供勞務(wù),貸方的選擇銷售商品提供勞務(wù)。填寫負數(shù)不可以嗎?
我不知道銀行存款科目能不能填借方負數(shù)
你好 你試一下的 可以試下
那就是銀行存款借方負數(shù)放在A部門,銀行存款貸方正數(shù)放在B部門,都是計入銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
對的,是的,是這么做的。