一般納稅人的嗎?如果是的話,其他業(yè)務(wù)收入6000/1.13=5309.73 6000減5309.73=銷項(xiàng)稅額

上月出了一筆借銀行存款298.64,貸其他業(yè)務(wù)收入281.74,貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額16.9。實(shí)際上這筆款不應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入,那這個(gè)稅額應(yīng)該怎么沖。
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 910 老師你好,幫我看看這個(gè)是不是把其他收益換成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3000
老師這個(gè)是之前的廢鋼分錄 銀行存款 7,300.00 其他業(yè)務(wù)收入 6,460.18 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 839.82 這個(gè)月廢鋼收入6000,幫我分析一下其他業(yè)務(wù)收入和銷項(xiàng)多少啊
老師,每個(gè)月租金不含稅收入10萬(wàn),分錄應(yīng)該是 借:銀行存款 106000貸:其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅6000 這樣嗎
1、企業(yè)取得研發(fā)過(guò)程中形成的下腳料、殘次品、中間試制品等特殊收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、收入沖減研發(fā)費(fèi)用時(shí): 借:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用(紅字) 老師,下面銷項(xiàng)在借方嗎?搜的這個(gè)分錄不對(duì)?廢料沖研發(fā)費(fèi)用怎么做啊
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒(méi)有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
釀酒廠賬務(wù)處理 和分錄
老師,有個(gè)問(wèn)題麻煩幫我解答一下可以嗎? 還沒(méi)搞明白 我們公司幫一個(gè)朋友交社保,每個(gè)月社保費(fèi)用他有轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在給他停保了,只有10月份交了一個(gè)月,但沒(méi)給他發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,這交的社保費(fèi)現(xiàn)在怎么賬務(wù)處理呀?
有沒(méi)有深圳那邊的老師?請(qǐng)問(wèn)最近深圳那邊會(huì)計(jì)就業(yè)情況如何?40歲的會(huì)計(jì)還有發(fā)展機(jī)會(huì)嗎?
老師,商貿(mào)公司稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)金額400萬(wàn)。但是賬務(wù)系統(tǒng)庫(kù)存1600萬(wàn),這種風(fēng)險(xiǎn)大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標(biāo)費(fèi)借:管理費(fèi)用-投標(biāo)費(fèi),貸銀行存款 收到投標(biāo)費(fèi)的普票如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)怎么能稅前扣除
老師財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)和利潤(rùn)表季報(bào)凈利潤(rùn)金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計(jì),稅率按銷售會(huì)貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計(jì)服務(wù)6%呢,銷售部分6呢

