你好,增值稅計(jì)算比實(shí)際繳納少了0.03,那就需要做增值稅增加0.03元貸方入賬
老師:增值稅季報(bào)表稅務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比實(shí)際財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)多0.01元,請(qǐng)問(wèn)我調(diào)整財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)憑證怎么寫(xiě)?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借什么?
請(qǐng)問(wèn)實(shí)收和主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入沒(méi)有問(wèn)題,但是增值稅計(jì)算比實(shí)際繳納少了0.03,怎么調(diào)整呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下收入確認(rèn)的問(wèn)題,就是稅務(wù)上開(kāi)票了,繳納了增值稅,但是實(shí)際上沒(méi)有收款,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
第一年收入1萬(wàn),借應(yīng)收1萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.8,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.2,申報(bào)表上繳了0.22,實(shí)際也應(yīng)該是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.78,貸應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅0.22,跨年后,繳納增值稅0.22,之后怎么調(diào)整分錄
上季度的銷項(xiàng)增值稅和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,算的稅不對(duì),交的多計(jì)提的稅少,請(qǐng)問(wèn)怎么才能簡(jiǎn)單的調(diào)整呢,一筆一筆沖銷太多了
老師您好,經(jīng)濟(jì)訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營(yíng)范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開(kāi)水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場(chǎng)購(gòu)買雞蛋再銷售出去,對(duì)方給我們開(kāi)的免稅普票,我們不能開(kāi)免稅發(fā)票出去,那么我們的進(jìn)項(xiàng)免稅可以抵扣嗎,應(yīng)該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)一下 現(xiàn)在報(bào)稅是不是最基本的要求是達(dá)到稅負(fù)率,然后像庫(kù)存呀?其他應(yīng)收應(yīng)付的,這些指標(biāo) 也會(huì)被比對(duì)?還是說(shuō)有任務(wù)了才會(huì)被比對(duì)?
老師。購(gòu)買購(gòu)物卡。發(fā)票這些項(xiàng)目開(kāi)具哪個(gè)入賬更好?
10萬(wàn)房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,整理亂賬時(shí),發(fā)現(xiàn)有幾個(gè)客戶是多年前的業(yè)務(wù),一直沒(méi)開(kāi)票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師
就是收入要增加0.03?
你好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有問(wèn)題,就不需要增加收入,只需要增加增值稅0.03就好了?
但是對(duì)應(yīng)的應(yīng)收款也得增加0.03了是不是,不然借方寫(xiě)什么?
你好,借方0.03可以通過(guò)? 營(yíng)業(yè)外支出? 科目核算??