您好,還是收入-成本費(fèi)用=利潤來交所得稅,應(yīng)收款不是利潤表的科目,有沒有收到款跟我們的利潤是沒有關(guān)系的
老師,請問如果當(dāng)月開具了發(fā)票,但是沒有確認(rèn)收入,那申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)要做收入申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認(rèn)收入,再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實(shí)際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報(bào)時(shí)剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)沖回,還是去稅務(wù)做更正申報(bào)?
有一個(gè)服務(wù)合同月定12.20收款。實(shí)際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報(bào)增值稅確認(rèn)收入嗎?
老師 現(xiàn)在有一筆銷售固定資產(chǎn)的其他業(yè)務(wù)收入,金額比較大。先開了發(fā)票,會(huì)計(jì)上未達(dá)到收入確認(rèn)條件,我們先記了忘了沒有確認(rèn)收入。我申報(bào)增值稅就按照開票收入申報(bào),企業(yè)所得稅就按照做賬的數(shù)據(jù)申報(bào)?這樣有問題嗎
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個(gè)錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
通過溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開具增值稅發(fā)票,會(huì)計(jì)上就確認(rèn)收入,實(shí)際上開具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒有進(jìn)行調(diào)試,未達(dá)到收入確認(rèn)條件。增值稅角度,發(fā)票開具應(yīng)確認(rèn)增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)公司銷售合同約定,分期收款方式銷售貨物的,應(yīng)該按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn),目前發(fā)票開具就確認(rèn)了收入,收入確認(rèn)存在問題,這個(gè)問題麻煩解答一下
您好,如果公司的合同確實(shí)約定是分期收款,那我們可以把這個(gè)收入沖回,更正申報(bào)4季并所得稅申報(bào)表,需要有足夠的資料說服稅務(wù),本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷售合同或協(xié)議約定的價(jià)款和付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。付款方提前付款的,在實(shí)際付款日確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
如果不做更正,開票后當(dāng)期不確定收入,稅務(wù)會(huì)監(jiān)控到嗎?
您好,稅務(wù)確實(shí)會(huì)比對,我們寫過說明,真實(shí)的情況寫好就可以,
不確認(rèn)收入會(huì)不會(huì)對高新申報(bào)有影響?
您好,不會(huì)的,我們又沒有做錯(cuò),是按稅法要求來的
高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務(wù)上沒有確認(rèn)收入沒有影響嗎?
您好,沒有達(dá)到當(dāng)然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導(dǎo)致不達(dá)60%了,收入肯定要超過這個(gè)比例,萬一 有調(diào)整我們不就滿足不了了