您好,還是收入-成本費用=利潤來交所得稅,應(yīng)收款不是利潤表的科目,有沒有收到款跟我們的利潤是沒有關(guān)系的
老師,請問如果當(dāng)月開具了發(fā)票,但是沒有確認(rèn)收入,那申報企業(yè)所得稅時要做收入申報企業(yè)所得稅嗎?
老師企業(yè)開出增值稅發(fā)票,但對方企業(yè)還未收貨在賬上也就沒有確認(rèn)收入,再報企業(yè)所得稅的時候是確認(rèn)收入還是不缺人收入?
老師,去年12月份,我們根據(jù)設(shè)計項目完成進(jìn)度確認(rèn)收入已經(jīng)繳納增值稅和所得稅,但實際還沒開票,今年3月開票了,但我忘了申報時剔除這部分,怎么辦?重復(fù)確認(rèn)收入和繳納稅款,是下個月申報增值稅時沖回,還是去稅務(wù)做更正申報?
老師,請問下這題的第三點,企業(yè)所得稅上不確認(rèn)收入,那增值稅呢確認(rèn)收入嗎?是否需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額?
有一個服務(wù)合同月定12.20收款。實際上11.20就收款了。但是是在12月份開票。請問下這種情況,11月做預(yù)收款,12月份開票報增值稅確認(rèn)收入嗎?
老師 24年11月第一本裝訂的會計記賬憑證找不到了 ,改怎么辦
還是有些懵,能重講清除一點嗎
老師公司向銀行貸款,款放下來直接借結(jié)老板可以嗎?老板承擔(dān)利息?
老師資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額和年初余額什么,區(qū)別,怎么不一樣
我有中級,面試一個出納都不用我,因為我不會使用poss機,出納要會用Poss機,真搞笑
老師,付了6000元的做標(biāo)書保證金 最后退回4000元,開回來2000元的發(fā)票,這個過程怎么寫分錄
請問老師,今年3月開出的普票,7月客戶要求開退票,可以嗎
請問老師,這個題的B選項的解析那段話不太理解,麻煩詳細(xì)解釋一下
老師,我要去面試一家制造業(yè)企業(yè)的會計,我需要了解哪些信息呢
老師,牙科診所進(jìn)貨了10個80元牙冠,送了一1套工具盒,這是一張進(jìn)項發(fā)票,怎么做分錄?現(xiàn)金付款了,我們要是銷售5個1007元牙冠,送客戶1套工具盒,怎么做分錄?帶數(shù)據(jù)
通過溝通了解發(fā)現(xiàn),目前是開具增值稅發(fā)票,會計上就確認(rèn)收入,實際上開具發(fā)票后還未全部發(fā)貨,也沒有進(jìn)行調(diào)試,未達(dá)到收入確認(rèn)條件。增值稅角度,發(fā)票開具應(yīng)確認(rèn)增值稅收入;企業(yè)所得稅上,分期收款方式銷售貨物的,按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實現(xiàn)。 根據(jù)公司銷售合同約定,分期收款方式銷售貨物的,應(yīng)該按照合同約定的收款日期確認(rèn)收入的實現(xiàn),目前發(fā)票開具就確認(rèn)了收入,收入確認(rèn)存在問題,這個問題麻煩解答一下
您好,如果公司的合同確實約定是分期收款,那我們可以把這個收入沖回,更正申報4季并所得稅申報表,需要有足夠的資料說服稅務(wù),本身 增值稅和所得稅的收入是允許有差異的, 分期收款:銷售合同或協(xié)議約定的價款和付款日確認(rèn)收入的實現(xiàn)。付款方提前付款的,在實際付款日確認(rèn)收入的實現(xiàn)。
如果不做更正,開票后當(dāng)期不確定收入,稅務(wù)會監(jiān)控到嗎?
您好,稅務(wù)確實會比對,我們寫過說明,真實的情況寫好就可以,
不確認(rèn)收入會不會對高新申報有影響?
您好,不會的,我們又沒有做錯,是按稅法要求來的
高新收入需要按高新產(chǎn)品占總收入的60%以上,稅務(wù)上沒有確認(rèn)收入沒有影響嗎?
您好,沒有達(dá)到當(dāng)然有影響,咱也不可以是這一筆收入就導(dǎo)致不達(dá)60%了,收入肯定要超過這個比例,萬一 有調(diào)整我們不就滿足不了了