同學,你好 購進 借庫存商品-模具,貸應付
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結轉成本時,借:其他業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
請問老師,我公司生產銷售模具,此模具用來給客戶生產產品(所以入在輔助材料),模具費是客戶承擔,我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費,但是模具我公司都是外協(xié)的,不經過我司生產,所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應收 貸:主營業(yè)務收入—模具 銷項稅金 結轉模具成本:借:主營業(yè)務成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因為模具也是我司的主營業(yè)務,之前一直沒有單獨入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨分出來
老師,當時幫他買一個固定資產費用150萬,之后賣給他150萬 這兩筆賬怎么做分錄啊 買的時候 借固定資產 進項 貸銀行存款 賣的時候 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 銷項稅額 我總感覺不對
老師,我公司購進模具一副,然后直接銷售給下家,購進借固定資產-模具,貸應付,銷售借應收,貸其他業(yè)務收入,那結轉模具成本的時候分錄怎么做啊,借其他業(yè)務成本,貸是啥?
老師好,銷售原材料記其他業(yè)務收入,那成本就是購買原材料的價款唄,借原材料,貸應付賬款,前面購買原材料沒有付款,記這一筆分錄,后面銷售的時候借其他業(yè)務收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師,初創(chuàng)公司,八月沒賬,但是有人員考勤,我八月沒有計提工資,九月能直接發(fā)八月的工資嗎?
有限責任公司股東投資形成的資本公積,轉增實收資本,需要繳納個人所得稅嗎?
第一筆李英杰這個登明細賬需要單獨立一頁賬目嗎。之前的應收款賬頁是房租押金的
老師您好,2025年12月固定資產購買價值100萬元,預計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問2025年12月這個10萬元如何做賬?謝謝
您好~想咨詢下,關于特殊情形下股權、資產劃轉。如果母、子股東僅僅為普通的有限公司,非國企,非集團企業(yè)。教材中有約定雙方不確認損益。這個是要計入資本公積嗎?兩方的會計處理分別是?
請問老師,甲單位跨年預收租金,開沒開票,都需要做價稅分離,并申報繳納增值稅么?政策依據是什么呢?謝謝
您好~想咨詢下,這個地方,兼職律師取得的個人收入,是算工資薪金,還是勞務報酬?文字表述:兩處工資合并申報,算工資?有了解律所薪資的嗎?
怎么根據工資表算個稅
周末建行轉賬錯了,到周一才能退回來嗎
老師您好,固定資產購買價值100萬元,預計3年后會發(fā)生資本化改良支出10萬元,請問目前這個10萬元如何做賬?謝謝
模具可以附住設備來一起加工產品的,入庫存商品嗎?不應該是因定資產嗎,一套模具很貴的,幾萬塊一套
同學,你好 你不是要出售這個嘛?? 出售的話,買進來入庫存商品