你好,借原材料,貸應付賬款, 你銷售出去了,借銀行存款, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費, 借其他業(yè)務成本, 貸原材料。
企業(yè)自產(chǎn)自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費 貸:銀行存款等。 2、領原材料時, 借:主營業(yè)務成本, 貸:原材料。 3、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領用原材料時, 借:生產(chǎn)成本等, 貸:原材料。 3、產(chǎn)品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產(chǎn)成本。 4、將產(chǎn)品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費。 5、結轉成本時, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
老師,公司給高速送料,在我們公司屬于原材料,我們采購的,不入我們倉庫,直接送到客戶那里了,怎么入賬呢? 采購 借:原材料 貸:應付賬款 支付采購款 借:應付賬款 貸:銀行存款 銷售 借:應收賬款 貸:原材料 收款 借:銀行存款 貸:應收賬款 這樣做分錄行嗎? 貸
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點原材料是賬務處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師好,銷售原材料記其他業(yè)務收入,那成本就是購買原材料的價款唄,借原材料,貸應付賬款,前面購買原材料沒有付款,記這一筆分錄,后面銷售的時候借其他業(yè)務收入貸銀行存款,是這么理解嗎
老師,請問建設方甲供材的會計核算,按下面的處理對嗎? 材料入庫時: 借:原材料 貸:暫估應付賬款(供應商未開發(fā)票時) 出庫時: 借:在建工程 貸:原材料 供應商開材料開票時: 先將暫估憑證紅沖后,然后做 借:原材料 進項稅 貸:應付賬款–供應商 和乙方結算時開銷售材料發(fā)票: 借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅 借:其他業(yè)務成本 貸:在建工程 乙方開工程結算發(fā)票時: 借:在建工程 進項稅 貸:預付賬款 銀行存款
老師,超市付的2萬多的包裝袋錢,可以入低值易耗品嗎?是這個月一共三次付的
公司之前會計離職了,也沒有交接賬套,老板讓我重新建賬做,前面的賬不用管,我只查到了銀行的上月末余額做了本月的期初,如果這樣新做下去,到10月份報財務報表數(shù)據(jù)不就接不上上季度的數(shù)了嗎?明年1月份報今年全年的賬務報表也對不上,這怎么辦
連鎖藥店門店之間調貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時候結轉成本?平時成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬負數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進貨,由于供應商優(yōu)惠,贈送的牛肉湯20袋可要做入庫單,如何計賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進項票本月需不需要抵扣,我該入到進項稅額下的哪個明細科目呢?
老師,5月份入賬當時開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來了,實際多做了收入,我怎么調這筆賬?
老師 請問一下 居間費打到個人或公司 稅費怎么算的 金額有點大哦
老師,只要是確認了收入,這三筆就一筆都不能少嗎
你好,對的,是的,是這么做的。
那最后潔轉成本的時候,借生產(chǎn)成本,貸原材料。這個是算的原材料耗用,那要用這個耗用減掉其他業(yè)務成本,才是車間領用原材料的成本哈
對的,是的,是這么做的。