同學(xué),首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
老師,當(dāng)月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5000 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進(jìn)項稅金額 貸:生產(chǎn)成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
老師你好,我們是一家餐飲企業(yè),月末盤點(diǎn)原材料做的分錄是應(yīng)該怎么做呢?我們是購買原材料回來沒有直接做成本,而是計入原材料,月底在統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師你好,我們是一家餐飲行業(yè),月末盤點(diǎn)原材料是賬務(wù)處理是怎么做的呢?是原材料購買回來做分錄(借原材料貸銀行存款)然后錄入上期盤存原材料(借主營成本貸原材料(紅字)),本月耗用原材料借主營成本貸原材料(然后本月盤存的分錄該如何處理呢?)
老師,餐飲業(yè)單位原來購買的原材料不入庫,都直接做到主營業(yè)務(wù)成本里了,現(xiàn)在要入庫了,月底盤點(diǎn)出的庫存怎么處理?是 借原材料 貸主營業(yè)務(wù)成本 嗎?
老師餐飲企業(yè) 以下這幾筆分錄如何理解?月底將制作間剩余材料盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)表入賬, 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字), 貸:原材料(紅字), 5、結(jié)轉(zhuǎn)成本(成本本月實際發(fā)生數(shù) - 月末盤點(diǎn)數(shù)), 借:本年利潤, 貸:主營業(yè)務(wù)成本, 6、下月初,將上月盤點(diǎn)表剩余材料記入下月帳中(上月盤點(diǎn)紅字金額數(shù))。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:原材料,
老師,有限公司的股權(quán)價值怎么計算,現(xiàn)在要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
老師長期股權(quán)投資大于實收資本半有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
我跟你說下我們公司情況,就是我們和旅游景點(diǎn)合作,然后有個環(huán)山游60+npc項目60=120元。然后環(huán)山游是60元全進(jìn)旅游景點(diǎn)賬戶,NPC 60的百分之87進(jìn)入我們公戶。但是環(huán)山游的門票和NPC門票的發(fā)票需要我們給游客開,我們經(jīng)理代理服務(wù)-開票務(wù)代理。這樣我們可以找環(huán)山游的門票當(dāng)做我們的主營成本票嗎@董孝斌老師
老師,深圳公司發(fā)布了減資公告,公示期還沒結(jié)束,可以終止嗎,怎么操作呢
老師我想問下營業(yè)執(zhí)照里面這些項目哪個能開刷單和傭金的服務(wù)的發(fā)票呢 一般項目:認(rèn)證咨詢;票據(jù)信息咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);咨詢策劃服務(wù);稅務(wù)服務(wù);停車場服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
老師,您好,稅款,即征即退,到底是什么意思,怎么理解?實際當(dāng)中又是如何操作的?請老師指點(diǎn)一下。
老師您好,請問一下,收到補(bǔ)助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點(diǎn)思路都沒有,這個怎么找?。?/p>
是一致的
你好,那你就什么時候用原材料的時候,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)到成本就可以了,剩下的你不需要再做賬務(wù)處理的。
月末剩下的原材料不需要做賬務(wù)處理嗎?
你好,月末剩下的原材料你讓他正常掛賬就可以的,咱不需要處理的,因為咱以后還要留著用呢。
那下月初也不需要單獨(dú)做一個上月原材料結(jié)存的賬務(wù)處理嗎?
你好,同學(xué)不需要的哈,這個是不需要的。