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假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的

2025-11-07 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-11-07 09:27

單位部分不計提,直接從工資里邊扣除就行

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快賬用戶2134 追問 2025-11-07 09:31

啊 不計提了?工資5000 單位部分1126.9? 個人社保463.91 本來應發(fā)工資5000-463.91=4536.09 實際發(fā)放5000-463.91-1126.91=3409.18 麻煩老師能幫列下分錄嘛 原因就是這個是幫人家交社保的人家同意單位部分自己承擔

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:34

是自己承擔, 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應付款-社保??463.91%2B1126.91 ? ? ? 銀行存款3409.18

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快賬用戶2134 追問 2025-11-07 09:34

你看我做的 就是不平

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齊紅老師 解答 2025-11-07 09:39

既然公司部分是自己承擔,為啥要計提公司部分社保呢?

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1.計提工資時:借:管理費用 - 工資 4460貸:應付職工薪酬 - 工資 4460 2.扣除單位應承擔的社保部分從員工工資中:借:應付職工薪酬 - 工資 380.44貸:其他應付款 - 社保(單位部分) 380.44 3.扣除個人承擔的社保部分:借:應付職工薪酬 - 工資 368.64貸:其他應付款 - 社保(個人部分) 368.64 4.發(fā)放工資時:借:應付職工薪酬 - 工資 3710.92貸:銀行存款 3710.92 5.繳納社保時:借:其他應付款 - 社保(個人部分) 368.64借:其他應付款 - 社保(單位部分) 500貸:銀行存款 868.64
2024-07-12
學員朋友您好,借:管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-職工福利費,借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:銀行存款
2023-08-25
你好全套分錄 借管理費用5000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行50000 借管理費用500 營業(yè)外支出300 貸銀行存款800
2022-03-04
收到個人轉入的社保。 借:銀行存款 貸:其他應收款 繳納社保: 借:管理費費用-社保 借:其他應收款 貸:銀行存款
2020-12-16
您好, 全都計提到管理費用就可以了
2023-08-07
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