同學您好,借:固定資產貸:應付賬款
老師還有個問題請教,我單位是事業(yè)單位,以前購買固定資產我是做兩筆分錄,第一筆,借:固定資產,貸零余額,第二筆借:非流動資產,貸固定資產,現(xiàn)在政府會計,財務和預算會計怎么做分錄?購買資產支付了,但資產賬沒有及時入賬
老師您好,請問我企業(yè)單位政府讓我單位幫助鄉(xiāng)政府采購水處理罐,財政給了我們錢了,怎么做賬呀,會計分錄咋做呀?屬于固定資產了
老師,您好,我們是事業(yè)單位一般納稅人,我們的固定資產是政府財政局直接撥款給供應商,先付的預付款,發(fā)票已開,還有尾款未付,我們怎么做賬
老師好,事業(yè)單位購買固定資產8萬元,用往來先支付1萬元,其他的錢先掛賬,分錄做借固定資產8萬,其他應付款8萬,支付的時候用往來的銀行存款支付,怎么做分錄啊
老師好,事業(yè)單位政府采購固定資產,發(fā)票已開,款還沒付,需要掛賬,分錄怎么做
老師,專利代理費要交印花稅嗎?油費要交印花稅?去超買的給員工發(fā)的福利費要交印花稅嗎?
老師調匯算清繳表里的成本,補稅,這種情況調賬是在今年調還是去年調完以后重新修改財報和第4季度的所得稅報表。
今年補繳23年增值稅,怎么記會計分錄呀?
不是財務負責人,只負責做賬報稅,要承擔什么責任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時提示不平,損益類科目的本年實際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計發(fā)生額0十本年利潤科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費用類的科目數據放在貸方,但不知道接下來怎么處理
老師您好,請問下公司掛賬了一百萬的其他應付款,現(xiàn)在轉為無票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費是計入服務費還是手續(xù)費呢
老師你好!文化建設費的計稅銷售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點就說是真實的業(yè)務
新學金蝶EAS很不會怎么辦,好幾個步驟容易弄混
老師,還有服務費3萬也是掛賬那走事業(yè)支出,應付賬款可以么
同學您好,你好,可以的, 沒問題