你好;? 比如?事業(yè)單位購(gòu)入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本),貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金—固定資產(chǎn),借:事業(yè)支出、專用基金—修購(gòu)基金等,貸:銀行存款、其他應(yīng)付款 等。
2018年購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)掛賬了,發(fā)票開(kāi)了,錢(qián)沒(méi)付,固定資產(chǎn)也是2019年付完款才安裝的,2019年入固定資產(chǎn) 2018年做的分錄 借:事業(yè)支出—辦公費(fèi)26000 貸:其他應(yīng)付款26000 然后這筆錢(qián)去年結(jié)余了,今天撥下來(lái)以后 借:其他應(yīng)付款26000 貸:財(cái)政應(yīng)返還額度—直接支付26000 然后涉及到固定資產(chǎn) 現(xiàn)在借: 固定資產(chǎn)26000 貸方應(yīng)該是什么科目
老師好,事業(yè)單位購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)8萬(wàn)元,用往來(lái)先支付1萬(wàn)元,其他的錢(qián)先掛賬,分錄做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),其他應(yīng)付款8萬(wàn),支付的時(shí)候用往來(lái)的銀行存款支付,怎么做分錄啊
老師我就是想問(wèn)下,我是事業(yè)單位的,固定資產(chǎn)總價(jià)值8萬(wàn),支付了1萬(wàn)元的款項(xiàng),剩余7萬(wàn)有錢(qián)再付,我想做借固定資產(chǎn)8萬(wàn),貸累積盈余8萬(wàn)。借事業(yè)支出1萬(wàn),財(cái)政撥款收入1萬(wàn)。剩余款項(xiàng)有錢(qián)再付,可不可以先把固定資產(chǎn)入賬,不想掛賬可不可以
往來(lái)款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬(wàn)元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師,稅務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我賬上怎么做啊 我不會(huì)做分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,我收到固定資產(chǎn)沖減應(yīng)收賬款,差額部分進(jìn)什么科目?
如果代理報(bào)關(guān)費(fèi)轉(zhuǎn)給船公司,他們開(kāi)的報(bào)關(guān)單發(fā)票稅局核查的時(shí)候能用嗎
老師,老板名下有幾家公司,做內(nèi)賬的時(shí)候是分開(kāi)做內(nèi)賬合適,還是幾家單位統(tǒng)一在一個(gè)賬套里面記內(nèi)賬合適呢
老師,這家公司是辦理資質(zhì)的,平時(shí)的賬務(wù)處理怎么做,涉及到開(kāi)發(fā)票嗎?
這個(gè)要不要再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候主意什么
我們有筆中介費(fèi),要打開(kāi)個(gè)人,銀行應(yīng)備注什么?
您好,普通合伙企業(yè)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表有數(shù)據(jù),又投資收益和實(shí)收資本,轉(zhuǎn)為有限合伙企業(yè)后財(cái)務(wù)報(bào)表都按0申報(bào)的,這樣是合理的嗎?
中級(jí)實(shí)務(wù)考試保存后怎樣修改之前的答案
人力資源公司幫別人代扣代繳社保和公積金,但是又申報(bào)了個(gè)稅,這部分工資不能作為公司的費(fèi)用,那工資應(yīng)該怎么計(jì)提