去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
匯算清繳調(diào)增了成本,本來(lái)應(yīng)該退稅的現(xiàn)在補(bǔ)稅,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要修改成本讓利潤(rùn)總額和匯算清繳調(diào)增后的一致?那樣會(huì)和去年4季度報(bào)表不一致了,會(huì)被查嗎
請(qǐng)問(wèn),調(diào)了以前年度的賬,只修改年度財(cái)報(bào)和匯算清繳所得稅報(bào)表可以嗎,還是得逐季度修改呢?請(qǐng)問(wèn)有改過(guò)的嗎 電子稅務(wù)局是可以改季度財(cái)報(bào) 但季度所得稅報(bào)表改不了,感覺(jué)很麻煩
請(qǐng)問(wèn)老師,去年四季度多記了一筆成本,算錯(cuò)了,那么現(xiàn)在還用調(diào)去年四季度的報(bào)表和所得稅表嗎?還是直接調(diào)匯算清繳的表?
老師好,在做24年所得稅匯算清繳是,有調(diào)賬營(yíng)業(yè)成本有調(diào)減,然后申報(bào)所得稅匯算清繳是顯示營(yíng)業(yè)成本和第四季度的營(yíng)業(yè)成本不一致需要更正第四季度的季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師,專利代理費(fèi)要交印花稅嗎?油費(fèi)要交印花稅?去超買(mǎi)的給員工發(fā)的福利費(fèi)要交印花稅嗎?
老師調(diào)匯算清繳表里的成本,補(bǔ)稅,這種情況調(diào)賬是在今年調(diào)還是去年調(diào)完以后重新修改財(cái)報(bào)和第4季度的所得稅報(bào)表。
今年補(bǔ)繳23年增值稅,怎么記會(huì)計(jì)分錄呀?
不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,只負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,要承擔(dān)什么責(zé)任?
老師 金碟軟件年中建帳啟用賬套時(shí)提示不平,損益類科目的本年實(shí)際發(fā)生額(-3420699.24)小于損益類科目的本年累計(jì)發(fā)生額0十本年利潤(rùn)科目余額(-3403411.2) ,差異原因已查到,本年有費(fèi)用類的科目數(shù)據(jù)放在貸方,但不知道接下來(lái)怎么處理
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下公司掛賬了一百萬(wàn)的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為無(wú)票收入可以嗎
企業(yè)微信商戶里扣的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入服務(wù)費(fèi)還是手續(xù)費(fèi)呢
老師你好!文化建設(shè)費(fèi)的計(jì)稅銷(xiāo)售額是含稅還是不含稅的?
老師好,建筑公司掛靠方提供的個(gè)體戶的發(fā)票太多,該怎么處理呢,讓他們少提供點(diǎn)就說(shuō)是真實(shí)的業(yè)務(wù)
新學(xué)金蝶EAS很不會(huì)怎么辦,好幾個(gè)步驟容易弄混
收到謝謝