你好,借,應(yīng)收賬款貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
請問我們是商業(yè)企業(yè),收到一份加工費的發(fā)票,要怎么入分錄
提問:我單位主營鋼材業(yè)務(wù),向供應(yīng)商購買鋼材時用庫存順帶做個三角架,做架子費對方開不出加工費的票,只能開商品成本票,請問老師該怎么處理入賬
老師請問一下,我們給一個事業(yè)單位做了大棚加工,事業(yè)單位自己買的材料,我們做的工,怎么開發(fā)票
老師好:請問我單位是商業(yè)企業(yè),開個加工費發(fā)票,怎么入賬??!
老師好:請問我家是商業(yè)企業(yè),現(xiàn)在賣出去的商品有加工費,這加工費我開發(fā)票得怎么開?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
老師:是別人家給我家開的,我家是賣鋼材的,商業(yè)企業(yè)賣的是鋼材,這開進來的加工費我怎么入賬啊?
你好,你是發(fā)了材料給人家去加工的嗎?
是的老師
(1)發(fā)出加工材料時: 借:委托加工物資 貸:原材料 委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。 ?。ǎ玻┲Ц都庸べM時: 借:委托加工物資 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 ?。ǎ常┘庸ね戤吺栈貢r: 借:庫存商品 貸:委托加工物資
老師:那原材料還得有進項發(fā)票吧?現(xiàn)在沒有?。?
你好,那你直接進入。制造費用外發(fā)加工費算了。
老師:我家是商業(yè)企業(yè),加工費走制造費用可以嗎?
你好,或者你直接入主營業(yè)務(wù)成本就好了。 主營業(yè)務(wù)成本,加工費帶,應(yīng)付賬款。
老師:加工費不用記入那個品種里面直接走主營業(yè)務(wù)成本也行???
你好,本來是要記入的就是我發(fā)給你的幾個分錄 但是你都沒有發(fā)票,做進去又要調(diào)出來
老師:有發(fā)票就走委托加工物資,沒有發(fā)票就自己走成本是吧?
你好是的,其實沒有發(fā)票也可以做委托加工物資,只是說這樣做的話,委托加工物資里面就有一部分有發(fā)票,有一部分沒有發(fā)票,你到時候調(diào)的時候麻煩。
老師:要是有發(fā)票的話,借:原材料貸銀行存款(先不考慮稅金),我家是商業(yè)也允許走原材料的科目嗎?
你好,你可以做庫存商品啊。
額,老師然后我那加工費也可以加進那購入的材料里面吧?
你好對的,就是這樣子。
老師這個我明白了,你剛才說沒有發(fā)票也可以做委托加工物資,只是說委托加工物資里面,一部分有發(fā)票,一部分沒有發(fā)票到時候還得調(diào),這個我沒有明白。
你好,委托加工物資后面完成后是做的庫存商品。庫存商品賣掉就做了成本。 但是這個成本有一部分沒有發(fā)票,匯算清繳的時候要調(diào),不能稅前扣除。