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老師 請問沖銷暫估材料怎么做分錄?

2023-06-15 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-15 13:40

您好,之前暫估的反方向的了

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快賬用戶7555 追問 2023-06-15 13:41

就是先做一筆紅字 再做一筆正確的?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 13:42

嗯對是這個意思的

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您好,之前暫估的反方向的了
2023-06-15
。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
2022-06-07
你好, 暫估入賬:借:原材料 貸:應付賬款-暫估 沖暫估:借:應付賬款-暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2020-12-09
借:應付賬款-暫估 貸:以前年度損益調整
2021-06-08
你好 暫估了原材料 結轉了成本的嗎
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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