你好 暫估了原材料 結(jié)轉(zhuǎn)了成本的嗎
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤(rùn)20000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問(wèn),12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師 請(qǐng)問(wèn)沖銷暫估材料怎么做分錄?
對(duì)上月末暫估入賬的乙材料進(jìn)行沖回,暫估價(jià)5600元。怎么做會(huì)計(jì)分錄
材料暫估怎么做分錄,下個(gè)月到材料又怎么做分錄
暫估材料沖到利潤(rùn)怎么做分錄
老師,主管會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)主管是一個(gè)意思嗎??jī)烧哂胁町惏?/p>
購(gòu)買原材料只有收據(jù),沒(méi)有發(fā)票,怎么入帳?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)看CPA的課程,順便考中級(jí)如何
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
是的都結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票開(kāi)不進(jìn)來(lái)
虧損200萬(wàn)想把這部分的暫估調(diào)成利潤(rùn)
實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎 跨年了 借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 匯算清繳調(diào)增
發(fā)票開(kāi)不進(jìn)來(lái),只有開(kāi)出去的
能12月份直接調(diào)到利潤(rùn)分配?
你好 你調(diào)整幾月份 當(dāng)年的做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023年一整年的暫估全部在12月份調(diào)整利潤(rùn)
借應(yīng)付帳款貸原材料 借原材料貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
蔬菜開(kāi)票是免增值稅要交印花稅?
需要繳納印花稅的。