。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實(shí)際到的發(fā)票9.5元。這個(gè)差的怎么處理,還是跨年暫估
請(qǐng)問(wèn)老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實(shí)際有差額怎么處理
老師,去年暫估了110萬(wàn),分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付-暫估。然后今年發(fā)票實(shí)際是來(lái)了100萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)差額怎么處理
老師 請(qǐng)問(wèn)沖銷暫估材料怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)跨年暫估服務(wù)成本10萬(wàn),實(shí)際到票8萬(wàn),這個(gè)差額怎么做分錄
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢(qián),個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買(mǎi)鋼材可以開(kāi)專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開(kāi)專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢(qián)顯示到賬時(shí)間會(huì)不會(huì)到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購(gòu)員一會(huì)委外加工回來(lái)的,一會(huì)外購(gòu)直接買(mǎi)回來(lái)的,可以共用一個(gè)品號(hào)?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號(hào)的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開(kāi)6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請(qǐng)問(wèn)收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會(huì)計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說(shuō)廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來(lái)款12萬(wàn)。我是子公司的會(huì)計(jì),請(qǐng)問(wèn)我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說(shuō),這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動(dòng)情況是哪些
老師,我想問(wèn)下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過(guò)500萬(wàn),說(shuō)的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
上年暫估的多了,本年開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票少,差額計(jì)入那個(gè)科目
差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
那應(yīng)付賬款一直掛個(gè)貸方余額
您好,把這個(gè)錢(qián)付了就可以了。
實(shí)際沒(méi)有這么多,不用付款
就是說(shuō)賬已經(jīng)清了,就是暫估多了
那就把多的紅沖就可以了。
多余的紅沖計(jì)入哪個(gè)科目
原來(lái)的科目不變,金額負(fù)數(shù)。
跨年了,這個(gè)材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負(fù)數(shù)了
您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說(shuō)暫估的不對(duì)呢?
暫估入庫(kù)多了,出庫(kù)也出多了
那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,