。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
紅字分錄有差異。比如我暫估是10元,實際到的發(fā)票9.5元。這個差的怎么處理,還是跨年暫估
請問老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實際有差額怎么處理
老師,去年暫估了110萬,分錄是借主營業(yè)務成本,貸應付-暫估。然后今年發(fā)票實際是來了100萬,請問差額怎么處理
老師 請問沖銷暫估材料怎么做分錄?
老師,請問跨年暫估服務成本10萬,實際到票8萬,這個差額怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè)進項票分不出是否出口還是內(nèi)銷的,是不是不影響退稅,銷項還是免稅,進項勾選抵扣后,還能退稅
生產(chǎn)企業(yè)出口的產(chǎn)品是直接購進直接賣出的,不是生產(chǎn)的,進項稅額抵扣后,還能退稅嗎,銷項稅免稅嗎
學到了交易性金融資產(chǎn),不太清楚什么時候用應收利息,什么時候用交易性金融資產(chǎn)——應計利息,兩者有什么區(qū)別?
老師您好,公司準備注銷,還有一些賬要收了,可能還要用銀行賬戶,如果稅務和工商注銷了,銀行賬號先保留著可以嗎?
老師汽貿(mào)公司的賬務處理 有嗎?
老師我們公司有3個月沒有開工資了從今年4月份開始沒開,但我四月份申報工資薪金所得了,5月6月沒有申報工資薪金所得,現(xiàn)在公司要開4月5月6月份的工資但不是所有工人都開,只有三個人先開還有三個人不開,我們的工資沒有超過5000元的這是要怎么樣申報
老師,計提113元印花稅分錄怎么寫
老師,請問老板交賬過來2個月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過來該怎樣理賬?
有沒有培訓公司管理的課,這樣應該報什么課?
老師,圖中加權平均數(shù)計算可以解析詳細一下嗎?謝謝!
上年暫估的多了,本年開進來的發(fā)票少,差額計入那個科目
差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。
那應付賬款一直掛個貸方余額
您好,把這個錢付了就可以了。
實際沒有這么多,不用付款
就是說賬已經(jīng)清了,就是暫估多了
那就把多的紅沖就可以了。
多余的紅沖計入哪個科目
原來的科目不變,金額負數(shù)。
跨年了,這個材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負數(shù)了
您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說暫估的不對呢?
暫估入庫多了,出庫也出多了
那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,