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Q

請問老師,沖跨年的暫估材料怎么做分錄,與實際有差額怎么處理

2022-06-07 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-07 19:20

。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:24

上年暫估的多了,本年開進來的發(fā)票少,差額計入那個科目

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:27

差額不用管,匯算清繳納稅調(diào)整就行。

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:28

那應付賬款一直掛個貸方余額

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:29

您好,把這個錢付了就可以了。

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:30

實際沒有這么多,不用付款

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:30

就是說賬已經(jīng)清了,就是暫估多了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:36

那就把多的紅沖就可以了。

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:38

多余的紅沖計入哪個科目

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:38

原來的科目不變,金額負數(shù)。

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:39

跨年了,這個材料已經(jīng)用完了,沖紅的話,材料為負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:40

您好,材料都已經(jīng)用了,那咋能說暫估的不對呢?

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快賬用戶4703 追問 2022-06-07 19:43

暫估入庫多了,出庫也出多了

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齊紅老師 解答 2022-06-07 19:44

那就直接沖成本,用以前年度損益調(diào)整,

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。您好,按照發(fā)票的金額,紅沖再入賬。
2022-06-07
你好,你這個寫紅字沖減暫估的,然后再按照正確的重新做。
2025-01-14
差額沖 借:原材料? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估? 負數(shù)
2024-12-01
同學你好 兩萬匯算清繳申報之前還可以來嗎
2023-12-14
您好 把暫估的分錄紅沖 然后按照正確的發(fā)票入賬
2022-05-09
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