你好;? 你們是應(yīng)稅和 簡易計稅 有業(yè)務(wù)的 、那么就得轉(zhuǎn)出的; 你之前收到發(fā)票內(nèi)容是什么;才好判斷科目的
老師好,一般納稅人采用簡易計稅,那么有收入的時候應(yīng)交稅費科目還是銷項稅額嗎?
請問老師,月末需要將免稅期間的進項稅額做轉(zhuǎn)出,是借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎。管理費用的二級科目是什么呢
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細科目是什么含義。
老師請問:我們有一個工程項目開的是3%的施工費發(fā)票,這個分錄做借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費——簡易計稅,當產(chǎn)生材料付款時做的:借:施工成本,貸應(yīng)交稅費——簡易計稅、銀行存款。請問:這里的應(yīng)交稅費——簡易計稅月底的余額需要象應(yīng)交稅費——增值稅——進/銷項稅額科目余額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅這個科目嗎?
一般納稅人兼營簡易計稅項目,需要進項稅額轉(zhuǎn)出,借方應(yīng)計入管理費用對嗎,那明細科目應(yīng)該是什么
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財務(wù)沒有看到,今天對賬發(fā)現(xiàn)了,對方供貨商已經(jīng)在23和24年開票給我們,但是我們沒有及時入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進項稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫存商品,或者成本。這個貨實際對方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
公司的銷售清單和入庫清單財務(wù)需要保存嗎?保存年限是多久?
工會經(jīng)費咋記賬咋抵稅
企業(yè)買了一輛個人過戶過來的二手車,都可以抵扣什么稅費?買個人的二手車企業(yè)交稅嗎
電票紅沖填完紅沖確認單還需要什么操作?
老師好,產(chǎn)值的單價怎么算的
請問老師,商貿(mào)公司的工資怎么計提?
老師,我要注銷公司,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表未分配利潤有1226.17是不是要交5個點的稅就是61.31
老師,固定資產(chǎn)折舊到2024年10月份斷了,現(xiàn)在需要補提么?不補行不行?
就是我進項稅的發(fā)票當時入的哪個科目,就從哪個科目轉(zhuǎn)出唄,如果是入的銷售費用就要從銷售費用轉(zhuǎn)出是嗎
你好; 對的; 借方是什么 就把進項稅轉(zhuǎn)到借方科目去 ;? 對的?