你之前這個對應的進項是哪個科目的
上月已抵扣100的進項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費-進項稅轉出 月末結轉增值稅 借:應交稅費-銷項稅 應交稅費-進項稅轉出 貸: 應交稅費-進項稅 應交稅費-轉出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師,進項稅額轉出后需要交稅,是否要轉入到 應交稅費—未交增值稅 借:管理費用—業(yè)務招待費 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費—未交增值稅
請問老師,月末需要將免稅期間的進項稅額做轉出,是借管理費用 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)嗎。管理費用的二級科目是什么呢
老師,請問進項稅額轉出分錄是這樣嗎? 轉出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉出 再借,應交稅費-進項稅轉出 貸,應交稅費-未交增值稅
老師進項稅額轉出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 然后月底結轉的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅
請問社保申報每月幾號需要申報繳費
老師。。你好。。我是33期學員。。老師的講解中長沙卓越是商貿(mào)型企業(yè) 。 我想學習生產(chǎn)型企業(yè)的賬務 課程中老師會講到嗎
請問老師,新租賃準則有使用權資產(chǎn)和租賃負債,稅務申報財報時,這兩個報表項目的金額要剔除嗎?
給對方多開票,對方不給紅字票點確認怎么辦
公司做了地坪,開了發(fā)票過來,上面開的建筑服務,耐磨固化地坪。這個發(fā)票怎么入賬
老師好 請問如下圖,為什么銀行內(nèi)部營業(yè)機構(是指銀行的分行、支行這些嗎?)支付的利息可以稅前扣除?是為什么就銀行特殊可以但除銀行外的其他企業(yè)內(nèi)部比如分公司這些之間借貸就不可以?謝謝
去年初創(chuàng)公司沒有實繳,營業(yè)賬簿印花稅要加稅種零申報嗎
個升企到底保不保留之前個體戶的日期啊,老師
老師,想問問,22年跟23年的費用發(fā)票現(xiàn)在還能報銷嗎
報關單是cif成交方式,總金額10000,運費390,保費10塊,但實際上保費10塊錢買家直接付了,這種情況下如何做分錄和確認收入
餐飲行業(yè)疫情期間,購進的原材料,之前做賬是借原材料、應交稅費-待抵扣進項稅額,貸應付賬款
那你下載應該 借原材料 貸進項轉出
或者借主營業(yè)務成本 貸進項轉出
現(xiàn)在不是下載 打錯了 不好意思
也就是要把進項轉出的部分作為我們的營業(yè)成本入賬,對嗎
對的 計入成本就可以了