你好是的分路都是一樣的。
我們是建筑一般納稅人,開9%發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)免稅三年的政策,所以我們這段時(shí)間開發(fā)票是免稅開的,這期間我們開發(fā)票該如何記賬呢?借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入。還是借銀行,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,借銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認(rèn)收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
老師我們是一般納稅人,收到客戶的款,還沒有開票給客戶可不可走銀行存款,貸:預(yù)收賬款,不和涉及稅費(fèi),等開票了,借:預(yù)收賬款,袋:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交銷項(xiàng)稅
小規(guī)模納稅人,11月份開具了專用發(fā)票,我要怎么做分錄,因?yàn)檫^了這個(gè)季度要交增值稅和城建稅呢?而我每次不管開具了普通發(fā)票還是沒有開發(fā)票的,還是開了專用發(fā)票,我都是分錄,借應(yīng)付,貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅和主營業(yè)務(wù)成本和庫存!同時(shí)把增值稅轉(zhuǎn)出做營業(yè)外收入對嗎?
老師,我們是酒店行業(yè)給客人開有普票和專用發(fā)票,還有些沒有開發(fā)票的,這收入應(yīng)該怎么做賬呢,是把沒有開票和開票的都算一起借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅嗎
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對吧,不會因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
那要分開寫貸普票稅額、專票及未開票稅額嗎
你好你可以自己分開。在摘要上或者二級科目寫都行。
二級科目怎么寫呢,是貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_普票銷項(xiàng)稅額(或者是專票銷項(xiàng)稅額及未開票銷項(xiàng)稅額)這樣嗎
你好,不是,是收入那里做二級科目。主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入
那銷項(xiàng)稅呢
你好,銷項(xiàng)稅不用分開。
那未開票收入還要把銷項(xiàng)稅額算出來嗎
你好,是的,也是一樣要算。
懂了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。