點(diǎn)擊電子稅務(wù)局,點(diǎn)出口查詢
老師,你好!外貿(mào)企業(yè)首次從稅務(wù)局作出口備案登記,稅務(wù)局給的電子數(shù)據(jù)讓導(dǎo)入出口退稅系統(tǒng),具體怎么做?在哪里系統(tǒng)導(dǎo)入?是上海市電子稅務(wù)局-我要辦稅那里嗎?
我公司在外地稅務(wù)局預(yù)繳的稅款有完稅證明,但是甲方需要我們的稅收電子繳款書,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局中哪里查詢打印
老師,我公司首次出口退稅實(shí)地核查在代賬會(huì)計(jì)手里的時(shí)候沒有辦,一直拖了1-2年到現(xiàn)在,我接手后怎么 查詢才能知道首次出口退稅申報(bào)是幾幾年哪一筆?因?yàn)榇~會(huì)計(jì)也不記得了,問不到
老師,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局的我要辦稅哪里能查到公司專管是誰?主管讓查
老師,企業(yè)注銷 電子稅局套餐填完了 在哪里導(dǎo)出來這個(gè)報(bào)盤?查詢那里嗎?還是我要報(bào)稅那里
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師