可能是沖減費(fèi)用時(shí),不是借方紅字,是貸方
我商貿(mào)公司攤銷周轉(zhuǎn)材料,攤銷這部分記在管理費(fèi)用,管理費(fèi)用 月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這部分周轉(zhuǎn)材料我會出租出去,租賃收入記主營業(yè)務(wù)收入,那攤銷的金額,應(yīng)該是記在成本,我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本里邊來,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用損益類,無余額,然后我再報(bào)利潤表的時(shí)候,但是管理費(fèi)用的金額還是攤銷的合計(jì) 那我已經(jīng)轉(zhuǎn)到成本了一部分,報(bào)表上它是不是就重復(fù)了?
老師,我在做年終匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致,我查了賬目,我九月10月有兩筆分錄做錯(cuò)了,這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了,我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
老師,您好,科目余額表中的年度累計(jì)管理費(fèi)用是122542.84,但是利潤表中的管理費(fèi)用卻是140542.84,就是利潤表中管理費(fèi)用比科目余額表中多出18000,剛好這18000是科目余額表中有個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,借方和貸方本年累計(jì)都是-18000。我現(xiàn)在申報(bào)匯算清繳時(shí),這個(gè)-18000,我應(yīng)該填在哪里呢?
老師 為什么我報(bào)年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用明細(xì)累計(jì)金額大于利潤表管理費(fèi)用的金額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的 問題出在哪里
請問老師使用過金蝶軟件嗎,金蝶軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,在借方的管理費(fèi)用表示什么 ,沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)本年利潤的金額去哪里了?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計(jì)法,會計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
我是這樣沖的是不是不對
我應(yīng)該怎么處理
軟件取數(shù)邏輯只取借方發(fā)生額。
反結(jié)賬去修改
好的 謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
老師 已經(jīng)結(jié)帳憑證都裝訂好了 只有12月還沒有裝訂如果改在12月需要怎么調(diào)整
原來的分錄都做紅字分錄。再做借方紅字的費(fèi)用分錄,看下數(shù)據(jù)是否一致
好的 謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!