您好,您的意思是我們季度所得稅申報以后又補錄了很多費用啊,這個您需要跟專管員先通個電話說明一下,需要先更正四季度所得稅申報表了
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風(fēng)險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
老師您好,本季度應(yīng)交所得稅2000,進行納稅申報時,因為有以前年度虧損彌補直接抵減,所以未產(chǎn)生稅款,問:此時如何進行賬務(wù)處理,分錄怎么寫?
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎?
老師 收到緬甸人打進基本戶的糧食干燥機定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個稅按零申報,因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對不對,來貨,借庫存商品借待認(rèn)證進項稅,貸銀行存款,認(rèn)證進項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸待認(rèn)證進項稅,,,,當(dāng)銷項稅大于進項稅時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費未交增值稅,下個月借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款?對么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個綜合打分法怎么才算是對的?
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費后又進了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進價比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險嗎
老師,我們報科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個表是測算的工會經(jīng)費抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對不對
估計第四季度的看成了季度數(shù),而不是累計數(shù)
您好,那去更正申報季度所得稅,您看電子稅務(wù)局能不能直接更正,不能的話帶好公章去稅務(wù)大廳,打印好4季度申報表,在表上把正確數(shù)據(jù)填好