您好 請問您匯算清繳的時候 利潤表是根據(jù)什么填寫的 企業(yè)所得稅申報表主表是根據(jù)什么填寫的
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
申報年度企業(yè)所得稅前,進行風險管理出現(xiàn)如圖問題,原因前期季度申報時沒賬,所以有差異,如何處理好
老師您好,本季度應交所得稅2000,進行納稅申報時,因為有以前年度虧損彌補直接抵減,所以未產(chǎn)生稅款,問:此時如何進行賬務處理,分錄怎么寫?
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎?
老師,請問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費后又進了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
簡易計稅和一般計稅有什么區(qū)別
你好,我們公司是生產(chǎn)木托木箱的工廠,叉車需要加油,給開的增值稅專用發(fā)票,是不是用的也不能抵扣,只能按照價稅合計計入費用,謝謝
開通社保就一定要買社保嗎
老師你好,這個稅收編碼怎么出不來,哪的問題啊
老師,二季度開了20萬發(fā)票 其中專票4萬 稅額396.03 季度末應該怎么做這筆專票的分錄 還有他的稅額怎么計提還是需要怎么轉(zhuǎn)出,下月繳納
像圖里這種物流單據(jù),沒有給收據(jù),怎么做才能入賬抵扣
老師,請教兩個問題:1、公司購辦公樓產(chǎn)生的契稅,印花稅,登記費都計入固定資產(chǎn)是嗎?2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎?
老師,您好,我想問下公司臨時工,公司不想給他交社保,但是又想作為成本抵扣,該簽什么合同,個稅按照綜合所得還是勞務所得申報呢
您好~咨詢下:現(xiàn)在第三方平臺代開的機票 不能申請開具增值稅專票嗎?
根據(jù)賬,但賬的單據(jù)并不完善
利潤表是根據(jù)賬生成的 對嗎? 那企業(yè)所得稅申報表主表的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫的?不是根據(jù)利潤表?
也是據(jù)賬,只是前期預交未根據(jù)賬,所以預交了所得稅
現(xiàn)在系統(tǒng)提示的是主表數(shù)據(jù)跟填寫的利潤表不符 還有四季度的人員跟資產(chǎn)總額 可以把您利潤表跟主表截圖一下么
風險管理
重新做的
您所得稅申報表利潤總額填的-740182.13 利潤表的利潤總額是-182033.93 您可以把申報表跟利潤表截圖嗎? 您固定資產(chǎn)一次性計提折舊了?
兩表截圖
固定資產(chǎn)稅局人員建議一次計提,因為想股權(quán)轉(zhuǎn)讓
利潤總額是根據(jù)利潤表填寫的 您多刷新幾次看看 固定資產(chǎn)要填一次性扣除欄次 您應該是欄次填寫有誤
利潤表退出后又重進的呀
差別是一個填了已交企業(yè)所得稅,一個沒填
這個跟填已交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系 現(xiàn)在風險提示有差異? 您填的是一樣的 應該是系統(tǒng)有問題 要多刷新的 我們也經(jīng)常遇到的 還有就是固定資產(chǎn)折舊攤銷明細表要填一次性扣除對應欄次? 去年四季度的人員跟資產(chǎn)總額是正確的還是匯算清繳填的正確的