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老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對不對,來貨,借庫存商品借待認證進項稅,貸銀行存款,認證進項稅,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸待認證進項稅,,,,當銷項稅大于進項稅時候,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費未交增值稅,下個月借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款?對么老師

2025-09-12 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-12 10:26

是的,就是那樣的做賬思路

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快賬用戶3802 追問 2025-09-12 10:27

老師那這樣,就是進項稅,銷項稅。還有轉(zhuǎn)出未交增值稅始終有余額對吧老師

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:27

是的,都有余額,不管他的,正確計算申報增值稅就行

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快賬用戶3802 追問 2025-09-12 10:28

老師如果進項稅大于銷項稅不用做賬務(wù)處理對吧老師

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齊紅老師 解答 2025-09-12 10:28

是的。 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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同學你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
同學你好 第二個貸方要做 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后第三個分錄做 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
2023-02-22
你好 你已經(jīng)認證了進項稅了。做了進項稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
你好?實際業(yè)務(wù)可以這樣處理
2024-11-10
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