您好,同學(xué),不需要調(diào)增的

老師,2022年11h月和12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)進(jìn)來(lái),如果做了暫估,在2023年收到發(fā)票再?zèng)_回再做正確分錄,那這些成本不就屬于2023年的嗎?這樣財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)的是2023年利潤(rùn)減少,2022年成本缺少利潤(rùn)就大了,是這樣理解嗎
2023年的收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票,因?yàn)槲覜](méi)有計(jì)提,2023年1月我把收到的成本發(fā)票做,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,因?yàn)橹眻?bào)稅2022年的利潤(rùn)總額就填寫(xiě)10000,現(xiàn)在看利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表哪些數(shù)據(jù),可以看到我成本票是否做合適了:?
2023年的收到2022年項(xiàng)目的成本發(fā)票,因?yàn)槲覜](méi)有計(jì)提,2023年1月我把收到的成本發(fā)票做,借:利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn),貸:銀行存款,因?yàn)橹眻?bào)稅2022年的利潤(rùn)總額就填寫(xiě)10000,匯算清繳開(kāi)始了,現(xiàn)在看利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表哪些數(shù)據(jù),可以看出我是否需要補(bǔ)稅或者退稅?
老師,2022年有張成本發(fā)票是普票,但在2023年1月廠商作廢重開(kāi)開(kāi)了專票,在1月做了進(jìn)項(xiàng)稅金,沖回成本做了未分配利潤(rùn),匯算2022年年報(bào),這成本要納稅調(diào)增嗎
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話,2024年1月份做分錄是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
沒(méi)有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過(guò)30萬(wàn)了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒(méi)有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒(méi)有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過(guò)班,如果有一科不過(guò)退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問(wèn)下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長(zhǎng)投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問(wèn)我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


為什么?這樣2022年成本不就多扣除了嗎
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
對(duì)的,是的,需要這么多。
您好,同學(xué),是要納稅調(diào)增
你好,匯算清繳納稅調(diào)增,你沒(méi)有多抵扣。 調(diào)增之后,它就會(huì)增加你的利潤(rùn),減少你的費(fèi)用。